你好,具體是因?yàn)槭裁创_認(rèn)錯(cuò)了

老師好,小規(guī)模公司有比收入確認(rèn)錯(cuò)了,我現(xiàn)在紅沖收入或者重新確認(rèn)收入的時(shí)候需要附什么原始憑證呢
老師我們公司20年有幾筆銷售收入當(dāng)時(shí)是估價(jià)未開(kāi)票的已入賬了也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在已經(jīng)和客戶對(duì)賬確認(rèn)了金額要重新做收入,直接把以前的沖紅做一筆正確的收入這樣做賬可以嗎?
22年-23年,我們公司在一個(gè)線上平臺(tái)銷售商品,我們業(yè)務(wù)系統(tǒng)那時(shí)候的單不準(zhǔn)確,系統(tǒng)單可能有些漏錄了,或者錄錯(cuò)了,然后我們公司收入都提現(xiàn)到公戶了,當(dāng)時(shí)只錄了提現(xiàn)金額的憑證,沒(méi)有錄收入的憑證,我們主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下是有分商品種類的,系統(tǒng)單不確定正確情況下,怎么入賬確認(rèn)收入,稅務(wù)上怎么申報(bào)
你好老師我這是小規(guī)模出口業(yè)務(wù) ,我怎么確認(rèn)收入,申報(bào)的時(shí)候需要把出口數(shù)據(jù)填到多少行,還有申報(bào)的時(shí)候他有個(gè)確認(rèn)出口單的操作 為什么有的報(bào)關(guān)單他獲取不出來(lái)呢
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開(kāi)票的一個(gè)項(xiàng)目是異地的簡(jiǎn)易計(jì)稅。我這個(gè)月公司申報(bào)增值稅的時(shí)候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個(gè)點(diǎn)的增值稅交了,并開(kāi)出了完稅證明。然后想起來(lái)做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開(kāi)出了完稅證明。我現(xiàn)在想問(wèn)的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報(bào)表?3:多交的稅款,要怎么處理?會(huì)在增值稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)出來(lái)?
國(guó)家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
公司在阿里國(guó)際站出口商品,這個(gè)代扣的是什么稅費(fèi)呢
#提問(wèn) 老師:電子稅務(wù)局平臺(tái)里,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購(gòu)貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的,入庫(kù)都加進(jìn)貨品了,但開(kāi)票和付給賣家的錢(qián)只是貨款的錢(qián),運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價(jià)里
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們平時(shí)租別人家鏟車租賃費(fèi) 那我們柴油是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。
老師,陳彩戀老師的出口退稅課程怎么找到呢?
請(qǐng)問(wèn)那種問(wèn)題問(wèn)到一半結(jié)束對(duì)話了,怎么辦
劉艷紅老師 您還在線嗎?剛剛的問(wèn)題,還想繼續(xù)咨詢您!
找答疑的郭老師,謝謝


公司a的收入確認(rèn)到公司b了,所以b的收入多了,a的收入少了
那你就寫(xiě)個(gè)調(diào)賬說(shuō)明即可