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請問老師,我公司小規(guī)模納稅人,這季度開票152600元,稅率1%。未達起征點,我應該怎么做分錄?

2020-10-17 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-17 11:17

你好 借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借應交稅費 -應交增值稅 貸營業(yè)外收入

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快賬用戶3055 追問 2020-10-17 11:27

請問老師,我申報增值稅時應該在哪項填銷售金額

請問老師,我申報增值稅時應該在哪項填銷售金額
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齊紅老師 解答 2020-10-17 11:29

填寫10欄免稅銷售額?

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你好 借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借應交稅費 -應交增值稅 貸營業(yè)外收入
2020-10-17
你好,開16萬以內就好了。
2025-06-13
你好這個借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費,應交增值稅。 然后借應交稅費,應交增值稅,貸營業(yè)外收入稅收減免
2024-01-09
主營業(yè)務收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應收賬款/1.01 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅 應收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
2023-05-24
借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入,季度末把它結轉到營業(yè)外收入
2023-07-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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