你好現(xiàn)在待攤費用都取消了。 你要攤銷費用的話 要走預付賬款或者其他應付款來做
老師你好,請問一下待攤費用現(xiàn)在企業(yè)還認可嗎?主要什么情況下可以用這個科目?
老師:請問什么情況才下可以用在福利費這個科目
老師問下,什么情況下可以做應交稅費-待認證抵扣。這個做了有期限嗎掛這個科目
老師,請問這個待攤費用—待認證增值稅發(fā)票科目是什么意思?在什么情況下使用?
老師 請教兩個問題 1.什么情況下可以把發(fā)票放在待認證進項稅額里面 2.什么情況下要用到待認證科目 3.什么情況下可以從待認證進項稅轉(zhuǎn)到應交稅費~應交增值稅進項稅額 麻煩老師給我講一下這個原理 我一直不懂這一塊
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
如果前期都用待攤費用核算,后期要改嗎?
你好 你已經(jīng)使用的話 就把這個科目慢慢分攤掉了在改 。? ? ? 后面的業(yè)務就不走這個科目了? ??
新準則都是一次攤銷嗎
例如:房屋租賃費,開辦費,裝修費,這些都要怎么入賬
你好 你可以一次性攤銷 或者是按多少年來分攤? 借長期待攤費用 貸銀行存款??
老師,一次攤銷的會計分錄怎么寫?
你好? 你們金額不大嗎 金額不大直接做 借管理費用-開辦費 貸銀行存款??
金額如果大怎么做?年限不超過一年
你好金額大就需要做分攤 。 借長期待攤費用 -開辦費貸銀行存款??
好的,謝謝老師
沒事的 希望能幫到你?
嗯嗯,十分感謝
沒事的 幫到你就好 祝你周末愉快!