你好現(xiàn)在待攤費(fèi)用都取消了。 你要攤銷費(fèi)用的話 要走預(yù)付賬款或者其他應(yīng)付款來(lái)做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下待攤費(fèi)用現(xiàn)在企業(yè)還認(rèn)可嗎?主要什么情況下可以用這個(gè)科目?
老師:請(qǐng)問(wèn)什么情況才下可以用在福利費(fèi)這個(gè)科目
老師問(wèn)下,什么情況下可以做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證抵扣。這個(gè)做了有期限嗎掛這個(gè)科目
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)待攤費(fèi)用—待認(rèn)證增值稅發(fā)票科目是什么意思?在什么情況下使用?
老師 請(qǐng)教兩個(gè)問(wèn)題 1.什么情況下可以把發(fā)票放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面 2.什么情況下要用到待認(rèn)證科目 3.什么情況下可以從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 麻煩老師給我講一下這個(gè)原理 我一直不懂這一塊
老師 經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻(xiàn)除以息稅前利潤(rùn)?
現(xiàn)在年銷 2 個(gè)億的店鋪,有好的節(jié)稅辦法嗎
老師,我收到現(xiàn)金,要開(kāi)收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開(kāi)具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒(méi)看出來(lái)是哪里出來(lái)的,不應(yīng)該是84300嗎
如果前期都用待攤費(fèi)用核算,后期要改嗎?
你好 你已經(jīng)使用的話 就把這個(gè)科目慢慢分?jǐn)偟袅嗽诟?。? ? ? 后面的業(yè)務(wù)就不走這個(gè)科目了? ??
新準(zhǔn)則都是一次攤銷嗎
例如:房屋租賃費(fèi),開(kāi)辦費(fèi),裝修費(fèi),這些都要怎么入賬
你好 你可以一次性攤銷 或者是按多少年來(lái)分?jǐn)? 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸銀行存款??
老師,一次攤銷的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
你好? 你們金額不大嗎 金額不大直接做 借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸銀行存款??
金額如果大怎么做?年限不超過(guò)一年
你好金額大就需要做分?jǐn)?。 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 -開(kāi)辦費(fèi)貸銀行存款??
好的,謝謝老師
沒(méi)事的 希望能幫到你?
嗯嗯,十分感謝
沒(méi)事的 幫到你就好 祝你周末愉快!