同學(xué)你好!現(xiàn)在是10月了? ?不能直接作廢7月份的發(fā)票 但是? 可以紅沖7月的發(fā)票哦

6月份開(kāi)的發(fā)票,現(xiàn)在可以作廢嗎?
老師,7月份開(kāi)出去的票現(xiàn)在能作廢嗎?
現(xiàn)在可以作廢7月份的發(fā)票嗎?老師
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在2月份的發(fā)票不可以作廢了嗎?
老師,7月份開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票現(xiàn)在可以作廢嗎?
企業(yè)的未分配利潤(rùn)可以抵扣企業(yè)的應(yīng)付賬款嗎?需要個(gè)人所得稅嗎
調(diào)增押金和借支需要填匯算清繳哪張表里,怎么填數(shù)
請(qǐng)問(wèn)增值稅專(zhuān)票,開(kāi)集成電路,不寫(xiě)規(guī)格型號(hào),可以嗎?
老師,公司員工發(fā)工資,不發(fā)到這個(gè)員工的卡上,發(fā)到別人的卡上,但是補(bǔ)簽個(gè)協(xié)議,說(shuō)是這個(gè)人的工資發(fā)到另一個(gè)人卡里 這樣操作可以嗎
老師,更正2024.3份申報(bào)表后,需要從4月份開(kāi)始更新到今年的申報(bào)表嗎
老師,賣(mài)邊角料,如何填增值稅申報(bào)表呢
這個(gè)員工工資1萬(wàn)(無(wú)責(zé)底薪5000+有責(zé)薪資)如果月底先發(fā)1萬(wàn),如果業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)就退回私人戶5000,這個(gè)怎么申報(bào)個(gè)稅
攪拌站支付出去的混凝土投標(biāo)費(fèi)用和保證金費(fèi)用分別入什么科目
我們公司是每月借錢(qián)做生意,每月還本金+利息。現(xiàn)在成本開(kāi)支工資等等入賬的有105萬(wàn),收回來(lái)的貨款700萬(wàn),借了700萬(wàn)借款,還了350萬(wàn),還有30萬(wàn)利息沒(méi)還,我們凈虧損是怎么算?
老師好,分公司要注銷(xiāo),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),可以直接繳納嗎


那7月份多交的增值稅怎么辦?老師
紅沖呀? ? 紅沖的話? ?在你以后月份交的增值稅里面? ? 扣除的呀
我們是小規(guī)模納稅人,老師
這個(gè)一樣的啊? ?不影響的? ? 紅沖以后? ?還是在以后扣除的 如果以后月份還是免增值稅? ? 就繼續(xù)抵扣的 或者? ? 現(xiàn)在可以申請(qǐng)退回7月份多交的增值稅
以后我們不怎么開(kāi)票了,老師
所以說(shuō)? ?或者? 現(xiàn)在申請(qǐng)退稅啊
怎么申請(qǐng)?老師
這個(gè)要到稅務(wù)大廳申請(qǐng)的? ?