同學你好 收到利息 借,銀行存款,正數(shù) 借,財務(wù)費用,負數(shù)
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
老師,我們是駕校,給學員退培訓費,收入1980,稅19。我怎么做賬
同學你好 之前收學費時有確認收入么;或者收學費時的分錄是如何做的呢;
之前借 銀行存款2000 貸主營業(yè)務(wù)收入1980,貸應交稅費進項20。現(xiàn)在退學費。怎么做
同學你好 做這前的負數(shù)分錄 貸,主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù)1980 借,應交稅費一應增一銷項,負數(shù)20 貸,銀行存款,正數(shù)2000
老師,稅也在貸方吧
同學你好,是的,非常抱歉,上面打錯了 貸,主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù)1980貸,應交稅費一應增一銷項,負數(shù)20貸,銀行存款,正數(shù)2000
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您學習愉快;