你好, 1.支付的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 480 貸:庫存現(xiàn)金 480 2.全額抵減的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 480 借方負(fù)數(shù):管理費(fèi)用 480
小規(guī)模怎么做繳納稅控盤維護(hù)費(fèi)的分錄280元
老師,小規(guī)模納稅人,稅控盤的200加280的發(fā)票怎么做分錄?
小規(guī)模納稅人稅控盤維護(hù)費(fèi)280怎么做賬
老師好!問下小規(guī)模納稅人購入稅控盤280,服務(wù)費(fèi)280,該如何做分錄?
老師,稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)280那個(gè),小規(guī)模納稅人怎么做賬?這個(gè)需要發(fā)票嗎?
員工用火車票實(shí)名制的來結(jié)報(bào),想讓他去開票,好勾選抵扣,請問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)編碼沒對上,對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會(huì)計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價(jià)100,稅額13,總金額113,這個(gè)產(chǎn)品成本多少錢,是看單價(jià)100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個(gè)人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司沒有專人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,就是不用那個(gè)工程毛利科目,可以嗎?
代營業(yè)外收入呢?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 480借方負(fù)數(shù):管理費(fèi)用 480
好的,謝謝老師
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貨發(fā)走了,本月先出成本,下個(gè)月再開票,可以嗎?
這樣了利潤表是負(fù)數(shù),可以嗎?
下個(gè)月再開票,下月結(jié)轉(zhuǎn)成本
那我想利潤是負(fù)數(shù),又不能先出成本,又沒有費(fèi)用票,那能預(yù)提費(fèi)用嗎?
下個(gè)月再開票,下月結(jié)轉(zhuǎn)成本的同步的
老師,那你教教我吧
你好,可以找一些費(fèi)用發(fā)票
就是沒有哎,
那么可以預(yù)提費(fèi)用
好的,謝謝老師
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