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老師,小規(guī)模納稅人,稅控盤的200加280的發(fā)票怎么做分錄?

2020-10-16 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-16 10:13

你好, 1.支付的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 480 貸:庫存現(xiàn)金 480 2.全額抵減的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 480 借方負(fù)數(shù):管理費(fèi)用 480

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快賬用戶5559 追問 2020-10-16 10:15

代營業(yè)外收入呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-16 10:15

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 480借方負(fù)數(shù):管理費(fèi)用 480

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快賬用戶5559 追問 2020-10-16 10:15

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-16 10:16

不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個(gè)五星哦

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快賬用戶5559 追問 2020-10-16 10:17

貨發(fā)走了,本月先出成本,下個(gè)月再開票,可以嗎?

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快賬用戶5559 追問 2020-10-16 10:18

這樣了利潤表是負(fù)數(shù),可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-16 10:18

下個(gè)月再開票,下月結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶5559 追問 2020-10-16 10:20

那我想利潤是負(fù)數(shù),又不能先出成本,又沒有費(fèi)用票,那能預(yù)提費(fèi)用嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-16 10:20

下個(gè)月再開票,下月結(jié)轉(zhuǎn)成本的同步的

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快賬用戶5559 追問 2020-10-16 10:22

老師,那你教教我吧

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齊紅老師 解答 2020-10-16 10:23

你好,可以找一些費(fèi)用發(fā)票

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快賬用戶5559 追問 2020-10-16 10:23

就是沒有哎,

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齊紅老師 解答 2020-10-16 10:25

那么可以預(yù)提費(fèi)用

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快賬用戶5559 追問 2020-10-16 10:38

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-16 10:55

不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個(gè)五星哦

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你好, 1.支付的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 480 貸:庫存現(xiàn)金 480 2.全額抵減的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 480 借方負(fù)數(shù):管理費(fèi)用 480
2020-10-16
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2020-10-13
你好,小規(guī)模納稅人購入稅控盤280 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”科目。
2022-05-14
1)購入專用設(shè)備時(shí), 借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2021-01-08
您好,可以留后續(xù)抵扣,借管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸銀行,實(shí)際抵減做借應(yīng)交增值稅,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)
2022-01-13
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