同學(xué),你的增值稅銷售額要和印花稅依據(jù)保持一致
稅務(wù)局顯示增值稅申報銷售額與印花稅計稅依據(jù)對比異常是什么原因
請有老師幫我看看,我應(yīng)該怎么做比較好。稅務(wù)局專管員發(fā)來這條短信 “現(xiàn)科室抽取2021年度增值稅申報累計銷售額和進項稅金額與申報印花稅計稅依據(jù)比對差異500萬以上的企業(yè),需要企業(yè)自查補稅,請在4月30號之前完成印花稅自查工作”
公司取得兩張異常憑證是在21年8月份,但是稅務(wù)通知書是在7月份,按稅務(wù)局要求在電子稅務(wù)局更正了8月份增值稅報表作進項稅額轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在7月份如何申報,申報的時候顯示異常憑證與申報數(shù)據(jù)不符,對比異常
老師,遼寧省稅務(wù)局系統(tǒng)可以開全電發(fā)票,但是正常按步驟報完稅,也沒有異常,然后再進稅務(wù)數(shù)字賬戶就顯示增值稅比對異常,暫停全電開票限額,為0了,這是什么原因?
個體戶可以自己網(wǎng)上注銷嗎?
老師請教一下。如果當(dāng)月計提的工資 部分當(dāng)月沒有發(fā)的話 在實發(fā)工資表里 要做 實發(fā)工資的數(shù)據(jù)嗎、備注:未發(fā)嗎 還是 等實際發(fā)放等時候才能填 實發(fā)工資數(shù)據(jù) ,如果不填的話 是否是等補發(fā)的時候 再多做一張 實際發(fā)放的表備注補發(fā)部分的工資呢
老師好,跨省報個人經(jīng)營所得,是不是代扣代繳系統(tǒng)也要選擇外省的,怎么沒看到選擇的地方呢
老師12章或有事項銷售合同支付違約金存在標(biāo)的資產(chǎn)分錄怎么寫呢?謝謝老師
一般納稅人企業(yè)所得稅稅率是多少
@樸老師,今年我們高企復(fù)審,我想問下高新技術(shù)產(chǎn)品占總收入的比重要超過60%,請問,對于這塊的核查稅務(wù)人員會在哪些方面要求提供佐證判定為確實是高新技術(shù)產(chǎn)品?因為們現(xiàn)在是有銷售合同和發(fā)票,但是其他的東西沒有,想咨詢一下?
實收資本交印花稅,只要在當(dāng)年交營業(yè)帳薄印花稅就可以了是吧,不用年年交吧
老師負債表表從分類,其他應(yīng)收款借方期初加其他應(yīng)付款借方的期初對嗎,然后期末加期末
老師,今年我們高企復(fù)審,我想問下高新技術(shù)產(chǎn)品占總收入的比重要超過60%,請問,對于這塊的核查稅務(wù)人員會在哪些方面要求提供佐證判定為確實是高新技術(shù)產(chǎn)品?因為們現(xiàn)在是有銷售合同和發(fā)票,但是其他的東西沒有,想咨詢一下?
老師,我們廠子賣商品給客戶,客戶少給的2000元是押金,走什么科目?為什么?
我不太明白
為什么會不一致
你稅務(wù)局顯示的不一致,如果你覺得是一樣的,可以退出系統(tǒng)重進看是不是系統(tǒng)問題
這是稅務(wù)局告訴我的,要我說原因,我不太懂
所以你還是要查下是不是兩上數(shù)是一樣的
增值稅和印花稅有什么關(guān)系
印花稅是根據(jù)不含稅銷售金額為依據(jù)計算的??印花稅=不含稅銷售金額*萬分之3 增值稅=銷項稅額-進項稅額? 但在增值稅表上要填寫銷售額
每一筆銷售額都要申報嗎?
每一筆銷售額都要申報嗎??對的