您好,需要對方申請開具紅字發(fā)票信息表給公司,然后您公司再開具5000元的銷售折讓的發(fā)票給對方就是了。

老師,你好!請教一下:我們公司采購一批貨物,收到一張專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貨物有瑕疵要求銷售方銷售折讓,這樣情況我已經(jīng)抵扣了進項,該怎么處理呢?可以讓對方單獨開具一張銷售折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票,我拿來做賬嗎?
請問銷售折讓發(fā)票,折讓金額5000,之前購買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在怎么開負(fù)數(shù)發(fā)票?
購買方收到折扣折讓的紅字發(fā)票,前期已勾選認(rèn)證, 沒有收到銷售方的退款,具體分錄怎么做
請問,對方開的發(fā)票我這邊認(rèn)證已做賬但是沒有銷售,這月有銷售折讓負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么分錄
老師,請問購買方已經(jīng)入庫,并且發(fā)票已抵扣,銷售方開出紅字發(fā)票(銷售折讓),購買方怎么做賬?
工商銀行下載的電子回單為什么是一個回單一個PDF,怎么樣可以作為一個文件,一個月回單
你好,老師,我們是個體戶,后面又成立為公司前期的庫存怎樣進入公司里面?公司為2025年成立,直接錄期初數(shù)可以嗎?
老師我有筆進項稅額轉(zhuǎn)出7萬、是出口商品金額不能退稅的,轉(zhuǎn)出這個金額科目我是借:生產(chǎn)成本7萬,還是借:主營業(yè)務(wù)成本呢?貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出7萬
公司往來亂的很,可能都是以前代付款導(dǎo)致的,現(xiàn)在問業(yè)務(wù)員也問不出什么來,那這些賬怎么處理的好?
老師,您好,我公司采購了農(nóng)戶自產(chǎn)的水果,貨值26萬,現(xiàn)在讓他給我們公司開發(fā)票,他不愿意開票,他說因為怕稅務(wù)找他交個人所得稅,請問是不有什么政策文件是農(nóng)戶自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品銷售所得是免收增值稅和個稅
加工成本是指的什么意思?有公式嗎?
請問老師,愛國擁軍促進會會員費計入什么科目?
老師呀,合作社成員年底分紅3萬,按20%已經(jīng)交分紅所得稅款,工資發(fā)放了2萬,整年算完不超過6萬收入,那是不是第二年匯算清繳個稅能把交3萬分紅的20%稅款退回來呢
同一區(qū)域,無錫地區(qū)公司變更地址,需要上傳哪些資料
我出口沒有足夠的進項抵免稅怎么辦?
我方是購買方,經(jīng)銷商讓我放開
之前我方開進的進項,是10000,現(xiàn)在又開5000,還剩的咋辦?
您就只需申請開具5000元的紅字發(fā)票信息表給對方公司就是了。
剩的呢?最后票是由對方開是嗎?我方只開紅字信息
1、剩下的,仍然由您公司使用啊 2、是由對方開具紅字發(fā)票給您公司 3、您公司申請開具的是“紅字發(fā)票信息表”
我不大明白,開紅字信息表的時候,表是之前的全部金額,和折讓的對不上,那不是10000都開成負(fù)數(shù)了
是可以部分金額開具紅字發(fā)票的,當(dāng)然也可以全額開具紅字發(fā)票的。
我是不是沒有表達清楚,我是說紅字信息表上出現(xiàn)的金額是-10000,而折讓只折讓5000,是不是10000那張票,全部已經(jīng)沖紅了
出現(xiàn)的怎么不是剛好-5000?
那說明您公司的開票軟件不支持部分金額開具發(fā)票。開具全額的紅字發(fā)票信息表,也沒有關(guān)系。對方就需要開具一個10000的負(fù)數(shù)發(fā)票和一個5000的正數(shù)發(fā)票。
我方要準(zhǔn)備什么資料備查?
不需要的,只需要申請開具紅字發(fā)票信息表就是了。
銷售折讓,不是對方產(chǎn)品不合格,我方不出具 ,對方產(chǎn)品不合格證明
也可以雙方簽訂一個銷售折讓處理的協(xié)議留存?zhèn)洳?
這還不讓直接開返利發(fā)票
還不如,真麻煩,是不是不能開返利發(fā)票?
這個是要根據(jù)具體的業(yè)務(wù)背景來開票的,如果是平銷返利業(yè)務(wù)就開具平銷返利的發(fā)票,如果是銷售折讓的話,就開具銷售折讓的發(fā)票。
開了負(fù)數(shù)之后下月申報收入就會減少,成本也要減少嗎?之前抵扣的稅額要減少嗎?
您是受票方,是只沖減成本和進項稅額的。
意思是我方是成本和進項稅減少?收入不變?
進項稅之前已經(jīng)抵扣過了不轉(zhuǎn)出?
您公司是采購方,取得的銷售折讓發(fā)票本身就是要沖減進貨成本的。不影響您公司的收入。
需要做轉(zhuǎn)出的,您公司申請開具紅字發(fā)票信息表時就需要做進項稅額轉(zhuǎn)出了。