您好,需要對(duì)方申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表給公司,然后您公司再開(kāi)具5000元的銷(xiāo)售折讓的發(fā)票給對(duì)方就是了。
老師,你好!請(qǐng)教一下:我們公司采購(gòu)一批貨物,收到一張專(zhuān)用發(fā)票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貨物有瑕疵要求銷(xiāo)售方銷(xiāo)售折讓?zhuān)@樣情況我已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng),該怎么處理呢?可以讓對(duì)方單獨(dú)開(kāi)具一張銷(xiāo)售折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票,我拿來(lái)做賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售折讓發(fā)票,折讓金額5000,之前購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在怎么開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票?
購(gòu)買(mǎi)方收到折扣折讓的紅字發(fā)票,前期已勾選認(rèn)證, 沒(méi)有收到銷(xiāo)售方的退款,具體分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn),對(duì)方開(kāi)的發(fā)票我這邊認(rèn)證已做賬但是沒(méi)有銷(xiāo)售,這月有銷(xiāo)售折讓負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)入庫(kù),并且發(fā)票已抵扣,銷(xiāo)售方開(kāi)出紅字發(fā)票(銷(xiāo)售折讓?zhuān)?gòu)買(mǎi)方怎么做賬?
老師您好,我是一家建筑施工企業(yè),2017年承接了一個(gè)爛尾樓盤(pán),于2019年完工,工程款只付一部分,現(xiàn)階段甲方(開(kāi)發(fā)商)已無(wú)力償還,我公司能把債權(quán)轉(zhuǎn)移嗎?
老師您好,我公司是某第三方平臺(tái),如幫客戶(hù)訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費(fèi)10,那我開(kāi)票給客戶(hù)可以全額按代理經(jīng)濟(jì)*代訂酒店260開(kāi)專(zhuān)票嗎? 還是開(kāi)專(zhuān)票要按差價(jià)開(kāi),只能開(kāi)手續(xù)費(fèi)10那一部分?然后250由酒店自己開(kāi)呢?
老師好,分紅只能針對(duì)未分利潤(rùn)嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
老師好,兩個(gè)股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤(rùn),有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
問(wèn)下老師,有個(gè)人力資源公司,分公司是給總公司代繳社保的,但當(dāng)時(shí)沒(méi)有做總分機(jī)構(gòu)備案,分公司開(kāi)差額發(fā)票給總公司入成本,過(guò)了3年分公司這邊的稅局覺(jué)得這個(gè)不可以開(kāi)差額表,需要全部沖紅,導(dǎo)致總公司成本少了,而且當(dāng)時(shí)總分機(jī)構(gòu)備案也沒(méi)法操作,現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常,缺少成本票!問(wèn)下這種情況要怎么處理?
報(bào)關(guān)行看錯(cuò)了小數(shù)點(diǎn),本來(lái)1萬(wàn)多,報(bào)成了17萬(wàn)多,多報(bào)了16萬(wàn)美金,這個(gè)一定得按17萬(wàn)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)嗎?還是按正確的1萬(wàn)多開(kāi)票就好呢?
8月新開(kāi)的公司,八月份的工資。8月份是不需要申報(bào)個(gè)稅,9月份才申報(bào)過(guò)稅,對(duì)嗎?
老板家人(非員工)的車(chē)租給公司使用,簽署租賃協(xié)議,然后增值稅稅的話(huà),如果對(duì)方代開(kāi)增值稅租金怎么簽署可以不代開(kāi)增值稅發(fā)票?個(gè)稅怎么繳?
老師好,兩個(gè)股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤(rùn),有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
A公司是做訴保委托處置的,B公司委托A公司,現(xiàn)在B公司要求A公司開(kāi)6%的專(zhuān)票,每個(gè)月大概有3萬(wàn)單左右,每單200塊,A和B都是小規(guī)模納稅人,A公司是否能開(kāi)6%的專(zhuān)票,可以的話(huà)要如何操作?
我方是購(gòu)買(mǎi)方,經(jīng)銷(xiāo)商讓我放開(kāi)
之前我方開(kāi)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng),是10000,現(xiàn)在又開(kāi)5000,還剩的咋辦?
您就只需申請(qǐng)開(kāi)具5000元的紅字發(fā)票信息表給對(duì)方公司就是了。
剩的呢?最后票是由對(duì)方開(kāi)是嗎?我方只開(kāi)紅字信息
1、剩下的,仍然由您公司使用啊 2、是由對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票給您公司 3、您公司申請(qǐng)開(kāi)具的是“紅字發(fā)票信息表”
我不大明白,開(kāi)紅字信息表的時(shí)候,表是之前的全部金額,和折讓的對(duì)不上,那不是10000都開(kāi)成負(fù)數(shù)了
是可以部分金額開(kāi)具紅字發(fā)票的,當(dāng)然也可以全額開(kāi)具紅字發(fā)票的。
我是不是沒(méi)有表達(dá)清楚,我是說(shuō)紅字信息表上出現(xiàn)的金額是-10000,而折讓只折讓5000,是不是10000那張票,全部已經(jīng)沖紅了
出現(xiàn)的怎么不是剛好-5000?
那說(shuō)明您公司的開(kāi)票軟件不支持部分金額開(kāi)具發(fā)票。開(kāi)具全額的紅字發(fā)票信息表,也沒(méi)有關(guān)系。對(duì)方就需要開(kāi)具一個(gè)10000的負(fù)數(shù)發(fā)票和一個(gè)5000的正數(shù)發(fā)票。
我方要準(zhǔn)備什么資料備查?
不需要的,只需要申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表就是了。
銷(xiāo)售折讓?zhuān)皇菍?duì)方產(chǎn)品不合格,我方不出具 ,對(duì)方產(chǎn)品不合格證明
也可以雙方簽訂一個(gè)銷(xiāo)售折讓處理的協(xié)議留存?zhèn)洳?
這還不讓直接開(kāi)返利發(fā)票
還不如,真麻煩,是不是不能開(kāi)返利發(fā)票?
這個(gè)是要根據(jù)具體的業(yè)務(wù)背景來(lái)開(kāi)票的,如果是平銷(xiāo)返利業(yè)務(wù)就開(kāi)具平銷(xiāo)返利的發(fā)票,如果是銷(xiāo)售折讓的話(huà),就開(kāi)具銷(xiāo)售折讓的發(fā)票。
開(kāi)了負(fù)數(shù)之后下月申報(bào)收入就會(huì)減少,成本也要減少嗎?之前抵扣的稅額要減少嗎?
您是受票方,是只沖減成本和進(jìn)項(xiàng)稅額的。
意思是我方是成本和進(jìn)項(xiàng)稅減少?收入不變?
進(jìn)項(xiàng)稅之前已經(jīng)抵扣過(guò)了不轉(zhuǎn)出?
您公司是采購(gòu)方,取得的銷(xiāo)售折讓發(fā)票本身就是要沖減進(jìn)貨成本的。不影響您公司的收入。
需要做轉(zhuǎn)出的,您公司申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表時(shí)就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了。