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Q

老師,預(yù)付賬款月末余額是負(fù)數(shù)怎么處理???

2020-10-15 09:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-15 09:43

你好!這個(gè)你可以填入到應(yīng)付賬款。

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快賬用戶2223 追問(wèn) 2020-10-15 09:44

老師,你是說(shuō)填報(bào)表的時(shí)候嗎?

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快賬用戶2223 追問(wèn) 2020-10-15 09:44

我問(wèn)的是月未這個(gè)負(fù)數(shù)的要不要調(diào)成正數(shù)呢

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齊紅老師 解答 2020-10-15 09:46

您好!看你自己了,建議還是調(diào)成正數(shù),也就是調(diào)入應(yīng)付賬款正數(shù)。

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快賬用戶2223 追問(wèn) 2020-10-15 09:48

那怎么調(diào)啊,調(diào)借方和貸方的差額嗎,比如我借方和貸方的差額是160000,借:預(yù)付賬款160000 貸:應(yīng)付賬款:160000

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齊紅老師 解答 2020-10-15 09:50

你好!是的,分錄就是你做的那樣

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你好!這個(gè)你可以填入到應(yīng)付賬款。
2020-10-15
同學(xué)你好!這個(gè)一樣調(diào)整的呀
2020-10-27
你好 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
2022-04-05
你好,是因?yàn)閳?bào)表項(xiàng)目取數(shù)時(shí)做了重分類
2022-04-02
你好這個(gè)是截圖科目余額表,你截圖科目余額表
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