你好!不需要,只需要填入附表2的進(jìn)項(xiàng)和主表進(jìn)項(xiàng)
請(qǐng)問(wèn)我本月由小規(guī)模改成一般納稅人,本月買(mǎi)了個(gè)裝訂機(jī)2134,稅額277元,本季稅務(wù)局"增值稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)"申報(bào)時(shí),需要填報(bào)嗎?
增值稅小規(guī)模納稅人情況計(jì)算及申報(bào)表填制 情況一 本季度收入不含稅 28萬(wàn) 增值稅:本季度免征, 原因:因?yàn)榧径仁杖胄∮?0萬(wàn) 城建稅、教育費(fèi)附加:不征 寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 288400 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 280000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8400 免稅會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8400 貸:營(yíng)業(yè)外收入 8400 填寫(xiě)納稅申報(bào)表 情況二 本季度收入不含稅 31萬(wàn) 增值稅: 城建稅、教育費(fèi)附加: 原因:50%的稅額幅度 寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄:城建稅、教育費(fèi)附加按實(shí)際情況計(jì)提即可 寫(xiě)申報(bào)表 情況三 本季度收入不含稅 31萬(wàn) 增值稅: 城建稅、教育費(fèi)附加: 原因 新增:本月 交金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)180元 分錄交錢(qián)、抵稅 寫(xiě)申報(bào)表 情況四: 本季度收入不含稅 31萬(wàn) 增值稅:1% 城建稅、教育費(fèi)附加: 計(jì)算 填增值稅申報(bào)表
老師好,1.請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè),季報(bào)時(shí)填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表的本月金額是填寫(xiě)本月的金額還是本季度的金額?如果是一般人呢?因?yàn)楸驹陆痤~一填上就會(huì)自動(dòng)加總到累計(jì)金額里(應(yīng)該加總的是季度金額就對(duì)了)所以每次我都手動(dòng)改累計(jì)金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的,請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)利潤(rùn)表時(shí),營(yíng)業(yè)外收入時(shí)填寫(xiě)金額按不含稅收入3%稅率的,還是按1%稅率,(申報(bào)增值稅時(shí)免稅額是按照3%填寫(xiě)的,做賬時(shí)按1%計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)的?。?/p>
老師好,一般納稅人,我在電子稅務(wù)局更正7月份的申報(bào)表,附列資料四的“一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額”改少了1元錢(qián),增值稅就應(yīng)該多1元錢(qián)。但是023表增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料五中的增值稅我想加1元錢(qián),不能修改。請(qǐng)問(wèn)這是為什么?謝謝!
歐陽(yáng)老師 你好 我公司上個(gè)月已繳納17316.05元稅額 另外還在異地繳納36144元,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)時(shí)候36144元應(yīng)該填在那個(gè)表上那行上,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)這里填寫(xiě)了,要這個(gè)36144數(shù)嘛,填寫(xiě)就好像不對(duì),同我本期繳納數(shù)據(jù)就不對(duì)了 因?yàn)槲冶驹率?7316.05元,怎么處理
第五題到底是對(duì)還是錯(cuò)
北京朝陽(yáng)區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會(huì)上門(mén)核查嗎?執(zhí)照注冊(cè)地址是否要求跟實(shí)際辦公地址一致
注冊(cè)碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個(gè)項(xiàng)目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開(kāi),溫馨家園是一個(gè)單位,之前所有項(xiàng)目都在一個(gè)賬套里,怎么分出4套賬來(lái)?
怎么界定臨時(shí)工,臨時(shí)工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個(gè)稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個(gè)員工因?yàn)閼言刑岢隽送P搅袈?,然后因?yàn)橹八窃谖覀兊穆?lián)合實(shí)驗(yàn)室工作,合同簽的是聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的,實(shí)際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個(gè)人全額承擔(dān)費(fèi)用,然后我們目前也沒(méi)有跟她簽勞動(dòng)合同,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開(kāi)始有銀行流水,6月份開(kāi)通稅務(wù),沒(méi)記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報(bào)的未開(kāi)票金額不對(duì),怎么辦
圖一圖二是題目和問(wèn)題,圖三是答案,不明白答案中圈起來(lái)那500是哪個(gè)數(shù),啥意思?還需要確認(rèn)下另外那兩個(gè)紅筆批注的意思對(duì)不對(duì)
好的,這張表除了稅控盤(pán)外,一般什么情況下可填報(bào)?
你好!附表四好像有寫(xiě),比如建筑預(yù)交之類的額
好的,我看下,增值稅表申報(bào)完之后,是否就可清卡領(lǐng)發(fā)票了?
你好!要交稅后才可以。
嗯,交稅后是指增值稅嗎?
你好!是的。是說(shuō)的增值稅