你好 那您就記在借方負(fù)數(shù) 不然報(bào)表數(shù)據(jù) 不準(zhǔn)確 的 影響就是數(shù)不準(zhǔn)確
老師 費(fèi)用類的科目我之前做了筆貸方 現(xiàn)在系統(tǒng)自動識別借方 那給我的利潤表的利潤和資產(chǎn)表的利潤就有這個(gè)數(shù)的差異 請問有什么影響嗎?
請問利潤表上的凈利潤本年累計(jì)累計(jì)加上資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤年初余額不等于資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤期末余額,這樣的話,明年做匯算清繳會不會有什么影響?我之前也沒有調(diào)過賬,如果有影響的話,現(xiàn)在該動那個(gè)科目調(diào)平?
老師,我想問一下,上一個(gè)季度我做了一筆調(diào)整以前年度損益,現(xiàn)在造成利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤有差額,怎么處理,有影響嗎
老師好,我這邊做的賬,利潤表凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不對,發(fā)現(xiàn)有做錯了賬,比如說用軟件做賬,把利息收入做成了貸方科目,而不是借方?jīng)_紅,導(dǎo)致勾稽關(guān)系不匹配,已經(jīng)跨年了,這些數(shù)據(jù)怎么調(diào)呢!導(dǎo)出來的科目余額表和報(bào)表數(shù)就會存在不匹配。
老師科目匯總表本期發(fā)生額最后合計(jì) 和利潤表凈利潤有關(guān)系嗎 為什么我用匯總表合計(jì)借貸方的差額 等于凈利潤那個(gè)數(shù)據(jù)
我司上年有兩份服務(wù)費(fèi)發(fā)票要沖紅,話原來是開了300萬的服務(wù)費(fèi)沖紅發(fā)票后就變成了60萬的營業(yè)額,由于我們是暫估服務(wù)費(fèi)成本,沖紅發(fā)票后我就要把這成本也沖紅,這樣的話我是按300的比例來暫估還是按60萬的來暫估?
公司前臺的logo制作費(fèi)用計(jì)入什么科目?公司銷售商品寄給客戶的樣品計(jì)入什么科目
請問老師,免稅行業(yè)但開的票是9%的增值稅普通發(fā)票,為什么呢?
老師你好,做憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)出納發(fā)工資時(shí)把其中一名工作人員的個(gè)稅多扣了0.03元,個(gè)稅應(yīng)該是89.95元,出納給扣了89.98元,工資銀行也已經(jīng)支付了,現(xiàn)在怎么做賬
老師,我在一家公司買了文具,水果,發(fā)票可以開在一張上嗎?
老師,在特定主體電子稅務(wù)局里,預(yù)繳稅款里水利基金的申報(bào)選哪個(gè)?
殘保金是今年報(bào)去年的,明年報(bào)今年的是嗎
老師好,一般納稅人2022年買的二手設(shè)備,現(xiàn)在處置了,賣給個(gè)人收廢品的,應(yīng)如何開票?那個(gè)稅收編碼合適
老師 我們是做咨 詢服務(wù)的 會發(fā)生業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)介紹費(fèi) 這個(gè)款怎么做會計(jì)分錄 但又不能明做的那種 不能透明的
老師請問一下建筑公司季度預(yù)繳部分怎么做分錄的吖?還是跟平常的小規(guī)模那樣做賬就行了?有區(qū)別的嘛?稅款是跟開票一樣的。
但是這個(gè)已經(jīng)是之前的了 改了 好多地方都需要修改 這個(gè)影響大嗎?如果不改的話
您好, 您不改,那您報(bào)表出的數(shù)據(jù)不正確,您還是需要改的,