同學(xué)你好 是的,這個(gè)直接增加范圍,這個(gè)稅率是9%
老師你好,電子稅務(wù)局稅務(wù)變更副業(yè)怎么增加?我們酒店現(xiàn)在增加停車(chē)費(fèi),是增加副業(yè)為不動(dòng)產(chǎn)租賃嗎?現(xiàn)在不動(dòng)產(chǎn)租賃稅率是多少?
老師您好 我想想你咨詢一個(gè)問(wèn)題 我們公司之前是酒店 開(kāi)的住宿費(fèi)的發(fā)票 但是在今年9月份的時(shí)候我們公司更名了 經(jīng)營(yíng)范圍只有租賃服務(wù)和餐飲 沒(méi)有住宿業(yè)務(wù)了 但是我們到現(xiàn)在還在開(kāi)住宿費(fèi)的發(fā)票 稅務(wù)那里 我們還沒(méi)有去變更 我看稅務(wù)局還是酒店住宿行業(yè) 今天統(tǒng)計(jì)局問(wèn)我們了 問(wèn)我們現(xiàn)在的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是什么? 我都不敢 說(shuō)是住宿費(fèi) 。 這個(gè)問(wèn)題我應(yīng)該怎么處理??! 我們是因?yàn)榫频甑馁Y質(zhì)不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現(xiàn)在酒店還在營(yíng)業(yè) 這樣我們應(yīng)該怎么操作啊
老師,對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)為郵政、電信、現(xiàn)代服務(wù)和生活服務(wù)業(yè)的納稅人,按進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%抵減應(yīng)納稅額,政策實(shí)施期限暫定截止至2021年底。我公司是做停車(chē)收費(fèi)的,稅局核定為不動(dòng)產(chǎn)租賃。是否屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè),加計(jì)扣除。
機(jī)械設(shè)備公司,平時(shí)開(kāi)票13%的稅,現(xiàn)在涉及機(jī)械設(shè)備出租,租賃業(yè)務(wù)多,帶設(shè)備帶人員租賃,可以申請(qǐng)去稅務(wù)增加稅種嗎?增加的稅率是11%不?動(dòng)產(chǎn)租賃
老師請(qǐng)問(wèn),我們新增了一個(gè)不動(dòng)產(chǎn)租賃的經(jīng)營(yíng)范圍,之前主要是銷(xiāo)售制造,現(xiàn)在工商稅務(wù)已經(jīng)變更了,我還要做稅種核定嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在我要開(kāi)租賃類(lèi)的發(fā)票(之前開(kāi)的是銷(xiāo)售商品)
@董老師,我們先繼續(xù)討論吧。
我們是外貿(mào)公司,有一批庫(kù)存,發(fā)票是今年三月開(kāi)的,但是出口是今年7月,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)有沒(méi)有稅務(wù)疑點(diǎn)
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送,我們公司有一個(gè)平臺(tái),客戶用平臺(tái)開(kāi)展業(yè)務(wù) ,在平臺(tái)注冊(cè)賬戶,付我們公司使用費(fèi),但是客戶從平臺(tái)獲取不到任何收入。勞務(wù)公司也在我們平臺(tái),派遣人員到跟我們合作的客戶那里工作,我們付勞務(wù)公司管理費(fèi) 工資社保。但我們從勞務(wù)公司那里獲取不到任何收入。我們要報(bào)送嗎,
工程總包公司代發(fā)農(nóng)民工工資的賬務(wù)處理,有個(gè)稅
預(yù)付賬款收不回來(lái)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,是預(yù)付賬款的凈損失嗎
老師,一個(gè)費(fèi)用單是現(xiàn)金費(fèi)用,有憑證 有發(fā)票,付款回單是不是也要附后邊
預(yù)付賬款收不回來(lái)審計(jì)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以認(rèn)定為預(yù)付賬款凈損失嗎
為什么預(yù)付賬款收不回來(lái),轉(zhuǎn)成本,還要定性為損失
老師,外管證到期后,要不要做反饋?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,中期企業(yè)加入新股東,賬務(wù)是連接下來(lái)的,那這新入的股東就會(huì)問(wèn),從他加入后,他可以分到多少利潤(rùn),這個(gè)是怎么算的
為什么稅局前臺(tái)說(shuō)9.05?
怎么增加
沒(méi)有這么個(gè)稅率呢,增值稅的就是9%,變更經(jīng)營(yíng)范圍