你好,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
老師,不應(yīng)該抵扣的專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,該怎么辦
老師,對(duì)方開給我們的專票,抵扣聯(lián)在,發(fā)票聯(lián)丟了,應(yīng)該怎么處理?我們公司已經(jīng)抵扣認(rèn)證了
老師,我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)專票,發(fā)生退貨應(yīng)該怎么處理
開票過去對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,應(yīng)該怎么辦,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)票開錯(cuò)了
老師,發(fā)票已抵扣認(rèn)證,抵扣聯(lián)不見了怎么辦
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
非盈利社會(huì)組織會(huì)費(fèi)收入免稅嗎
建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)占比怎么計(jì)算, 進(jìn)賬多了很多。項(xiàng)目是虧損的。需要分析。
請(qǐng)問一下自然人每個(gè)月有工資收入,如果辦個(gè)個(gè)體工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照有沒有影響?
建筑企業(yè)進(jìn)賬占比怎么計(jì)算,因?yàn)槲业倪M(jìn)賬比實(shí)際進(jìn)項(xiàng)多。
9月說全員社保,公司都沒有收入,老板就一個(gè)人,每個(gè)月公賬沒有進(jìn)出,還要給他申報(bào)個(gè)稅嗎,報(bào)多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬,合同我簽5年,實(shí)際交3年就行,可以享用5年時(shí)間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬平均攤5年每年12萬,然后第一年交20萬租金其中8萬作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個(gè)10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
那分錄怎么寫
你好,發(fā)票的具體內(nèi)容是什么呢?我需要根據(jù)內(nèi)容才可以確定轉(zhuǎn)出的時(shí)候借方計(jì)入哪個(gè)科目核算的
兩張,一張是鋼管,一張是租賃費(fèi),兩張票去年付的錢,已經(jīng)算去年成本,但今年才開專票來,今年我們剛升為一般納稅人,去年是小規(guī)模,這樣是不是兩張票不能在今年抵扣
你好,這樣是不能今年抵扣的,既然不能抵扣,你發(fā)票是如何認(rèn)證通過的呢
是今年開的發(fā)票,勾選認(rèn)證就抵扣了,這樣要怎么轉(zhuǎn)出,老師
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的這個(gè)賬務(wù)處理是 借:原材料 以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 , 貸:銀行存款