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老師,不應(yīng)該抵扣的專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,該怎么辦

2020-10-14 08:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-14 08:48

你好,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理

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快賬用戶4797 追問 2020-10-14 08:49

那分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2020-10-14 08:54

你好,發(fā)票的具體內(nèi)容是什么呢?我需要根據(jù)內(nèi)容才可以確定轉(zhuǎn)出的時(shí)候借方計(jì)入哪個(gè)科目核算的

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快賬用戶4797 追問 2020-10-14 08:59

兩張,一張是鋼管,一張是租賃費(fèi),兩張票去年付的錢,已經(jīng)算去年成本,但今年才開專票來,今年我們剛升為一般納稅人,去年是小規(guī)模,這樣是不是兩張票不能在今年抵扣

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齊紅老師 解答 2020-10-14 09:01

你好,這樣是不能今年抵扣的,既然不能抵扣,你發(fā)票是如何認(rèn)證通過的呢

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快賬用戶4797 追問 2020-10-14 13:21

是今年開的發(fā)票,勾選認(rèn)證就抵扣了,這樣要怎么轉(zhuǎn)出,老師

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齊紅老師 解答 2020-10-14 13:32

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的這個(gè)賬務(wù)處理是 借:原材料 以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 , 貸:銀行存款

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你好,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2020-10-14
你好,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借成本費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸未交增值稅 借未交增值稅 貸銀行存款
2021-01-25
您好,可以用抵扣聯(lián)復(fù)印一份做賬的。
2020-11-19
同學(xué)你好!這個(gè)是要開紅票? ? 處理的 同時(shí)? ?你們需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出哦
2021-03-09
你好,已經(jīng)跨越了,沒法作廢的,需要對(duì)方給你開紅字信息表才行。
2022-07-07
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