您好 印花稅申報就在計稅金額或者件數(shù)那里填寫開票金額就可以 出來本期應納稅額54.52,是申報以后再去繳納 本月納稅申報截止日期前就得繳納
請問印花稅申報就在計稅金額或者件數(shù)那里填寫開票金額就可以嗎?,出來本期應納稅額54.52,是需要繳納以后再申報嗎?還是申報以后再去繳納?本月納稅申報截止日期前就得繳納嗎?
在計提本月工資時,會涉及社保和個稅,那么社保是當月申報當月繳納嗎,需要在申報社保后再計算工資嗎?還是工資里的社保是自己先根據(jù)基數(shù)計算出金額?后期再去申報?
老師,增值稅申報表中的稅費繳納部分,幫我看下我有沒理解錯誤的。 第30欄本期繳納上期應納稅額:是不是填的就是3月實際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負數(shù);(因為現(xiàn)在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應補稅額就是當期應繳納的增值稅
利潤表里面的利潤總額在預繳時填報申報表,在進行納稅調(diào)整事項后還要進行填納稅調(diào)整明細表,然后,再填納稅申報表,最后實際應繳納的還需要填以前年度為彌補虧損,最后實際應繳納的稅=(預繳時應納稅所得額±納稅調(diào)整事項-以前年度未彌補虧損)??稅率,然后之前計算的稅如果以經(jīng)預繳,那么就是多退少補。我剛學這么說是不是對的@wu老師
老師:請問實收資本印花稅是可以按足額繳納最后一期統(tǒng)一申報,還是在分批收到的時候就需要申報。
出口報關單上的境內(nèi)收發(fā)貨人和生產(chǎn)銷售單位怎么填? A是外貿(mào)公司,境內(nèi)收發(fā)貨人填的A,生產(chǎn)銷售單位填B嗎?還是倆都填A
生產(chǎn)型企業(yè)免抵退,出口對應的進項稅額加計抵減的稅額有2個月沒調(diào)減,可以調(diào)減在發(fā)現(xiàn)的當期嗎?有風險嗎
關于海關報關單,我們是出售給美國客戶,然后貿(mào)易國是美國,抵運國中國,指運港中國境內(nèi),貨代只能提供貨物收據(jù),沒有提單,這樣可以嗎
請問洗面奶10元一瓶,買2瓶送一瓶,怎么開發(fā)票呢,我可以直接開洗面奶,數(shù)量3,金額20嗎?還是需要折扣那些
老師,請問一下,公司申請高企,專利呀,軟著這些都是買的,那我研發(fā)費用這一塊應該怎么弄呀。研發(fā)費用比例有好多哇
老師,上個月公戶發(fā)了一批學員補貼,100-2000元的個人都有,很多不超過500的,寫收據(jù)了,有幾個超500的個人,有1000多的,聯(lián)系不上。不能做臨時工那塊,(個稅申報不了)請問怎么申報。報稅做賬。
是不所有涉及金額的合同都要交印花稅
顧客掃公戶二維碼支付的錢,能公戶轉他私戶退回嗎
漢堡開票大類屬于什么
會計漏保印花稅,造成滯納金2000元,會計自己賠?
去的時候需要帶什么資料,比如營業(yè)執(zhí)照復印件或者公章,需要什么手續(xù)必須報稅人員去嗎?
自己在電子稅務局填表申報繳納啊