你好不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的。
老師,期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再計提所得稅還是先計提所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)呢?所得稅也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎?期末還用把本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配里嗎
應交稅費—所得稅 期末要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎
所得稅期末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎
企業(yè)預交所得稅怎么寫分錄,期末需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎
老師,關于 所得稅 的。 當月計提:借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅。 實際繳納時:借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅。 我想問問,所得稅是 先繳稅,再 月末結(jié)轉(zhuǎn) 本年利潤 嗎?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導入報關單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導入出口發(fā)票號碼呢
上個季度結(jié)轉(zhuǎn)了,怎么辦?
你好,建議你反結(jié)帳,再修改 應交稅費,它不是損益類科目。
具體怎么操作
你用的是什么軟件?
手工做賬
手工的,你直接修改就可以 上個月的憑證劃掉就可以。
資產(chǎn)負債表里的未分配利潤不對呀
不對,你再找別的原因,你的損益類科目都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
稅金及附加(印花稅)結(jié)轉(zhuǎn)了
管理費用,主營業(yè)務成本營業(yè)收入營業(yè)外收支。
這些都結(jié)轉(zhuǎn)了。上個季度已經(jīng)報稅了,怎么修改
你具體的哪里不對?
現(xiàn)在不是在這找原因嗎? 你有科目余額表嗎?或者是科目匯總表也可以啊。
現(xiàn)在的錯誤是應交稅費—所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤里面了
那你把這個分錄刪除就可以
刪了分錄,本年利潤在上個季度的資產(chǎn)負債表里的數(shù)就不對了
你需要找一下原因的吧 科目匯總表有嗎 或者余額表
所得稅屬于損益類科目
所得稅費用屬于,但是應交稅費,他可不屬于。