同學(xué)你好 這個(gè)他匯算清繳的時(shí)候才能取到
老師我們是影視公司,人員流動(dòng)性比較大,比如這個(gè)月入職了10個(gè)人不到月底就辭職了,下個(gè)月又錄用了一批新人也是有的不到一個(gè)月就辭職,那我們這個(gè)申報(bào)上年度殘保金在職職工人數(shù)該如何計(jì)算呢?
老師,請(qǐng)問如果9月份一次性發(fā)放一位員工前3個(gè)月的工資2萬,之前一直都是用法人做零申報(bào),那我這個(gè)月個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),他的入職日期填寫6.1號(hào)(實(shí)際入職日期也是6.1號(hào)),那我這個(gè)個(gè)稅應(yīng)該怎么計(jì)算,他本年度不是首次獲得工資收入。
老師你好,我想咨詢,我有一個(gè)員工2019年1-2月在我公司,后面又離職,現(xiàn)又入職,那我算個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)那邊為咋取不到以前2個(gè)月的收入累計(jì)數(shù)
學(xué)員:我有一個(gè)員工2020年1-2月在我公司,后面又離職,現(xiàn)又入職,那我算個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)那邊為咋取不到以前2個(gè)月的收入累計(jì)數(shù),同一年度二次入職
我們的個(gè)人所得稅申報(bào)是按應(yīng)發(fā)工資提成總額申報(bào),有個(gè)員工下半年離職,到其他單位就職,這個(gè)員工在我公司申報(bào)的收入中提成部分因?yàn)闃I(yè)務(wù)結(jié)算問題有部分提成未發(fā),到匯算清繳時(shí)該員工有個(gè)人所得稅稅款補(bǔ)繳,他現(xiàn)在要求,我們調(diào)整他的收入, 問題: 1、我的這個(gè)申報(bào)收入有問題嗎? 2、我如何調(diào)整這個(gè)員工的以前年度的收入,調(diào)整個(gè)人所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)會(huì)對(duì)我的稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)有影響嗎?
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期初+凈利潤(rùn)不等于未分配利潤(rùn)期末,但是差額剛好是6月份凈利潤(rùn)的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請(qǐng)問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?