同學(xué)你好 這個(gè)他匯算清繳的時(shí)候才能取到
老師我們是影視公司,人員流動(dòng)性比較大,比如這個(gè)月入職了10個(gè)人不到月底就辭職了,下個(gè)月又錄用了一批新人也是有的不到一個(gè)月就辭職,那我們這個(gè)申報(bào)上年度殘保金在職職工人數(shù)該如何計(jì)算呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果9月份一次性發(fā)放一位員工前3個(gè)月的工資2萬(wàn),之前一直都是用法人做零申報(bào),那我這個(gè)月個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),他的入職日期填寫6.1號(hào)(實(shí)際入職日期也是6.1號(hào)),那我這個(gè)個(gè)稅應(yīng)該怎么計(jì)算,他本年度不是首次獲得工資收入。
老師你好,我想咨詢,我有一個(gè)員工2019年1-2月在我公司,后面又離職,現(xiàn)又入職,那我算個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)那邊為咋取不到以前2個(gè)月的收入累計(jì)數(shù)
學(xué)員:我有一個(gè)員工2020年1-2月在我公司,后面又離職,現(xiàn)又入職,那我算個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)那邊為咋取不到以前2個(gè)月的收入累計(jì)數(shù),同一年度二次入職
我們的個(gè)人所得稅申報(bào)是按應(yīng)發(fā)工資提成總額申報(bào),有個(gè)員工下半年離職,到其他單位就職,這個(gè)員工在我公司申報(bào)的收入中提成部分因?yàn)闃I(yè)務(wù)結(jié)算問(wèn)題有部分提成未發(fā),到匯算清繳時(shí)該員工有個(gè)人所得稅稅款補(bǔ)繳,他現(xiàn)在要求,我們調(diào)整他的收入, 問(wèn)題: 1、我的這個(gè)申報(bào)收入有問(wèn)題嗎? 2、我如何調(diào)整這個(gè)員工的以前年度的收入,調(diào)整個(gè)人所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)會(huì)對(duì)我的稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)有影響嗎?
收到勞務(wù)公司開(kāi)的差額征稅一差額開(kāi)票,管理費(fèi) 金額6896.43/稅率*稅額是28.57,分錄要怎么做,抵扣的時(shí)候要怎么填
老師公司和保潔簽定的服務(wù)合同,保潔公司又和客戶簽訂的入室保潔協(xié)議,公司會(huì)從客戶簽訂的入室保潔協(xié)議中扣15%的管理費(fèi),現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)意思是15%的管理費(fèi)不扣了,直接從保潔服務(wù)費(fèi)里扣除,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
向招標(biāo)公司支付標(biāo)書購(gòu)買費(fèi),對(duì)方能否開(kāi)具發(fā)票?開(kāi)具品名應(yīng)該是什么?
這個(gè)也是說(shuō)存貨才需要,后面我找到資料說(shuō)投資性房地產(chǎn)也要確認(rèn)收入,和結(jié)轉(zhuǎn)成本 這個(gè)老師答案不標(biāo)準(zhǔn)啊
收到勞務(wù)公司開(kāi)的差額征稅一差額開(kāi)票,管理費(fèi) 金額6896.43/稅率*稅額是28.57,分錄要怎么做,抵扣的時(shí)候要怎么填
老師這個(gè)可以作為發(fā)票報(bào)銷嗎,還是要開(kāi)發(fā)票
汽車修理廠買的液化氣氧氣用于修理汽車,怎么寫分錄
老師,我們是酒品銷售公司,酒廠采購(gòu)的一部分送給客戶怎么做賬
24年12月人員報(bào)銷管理費(fèi)用多計(jì)提500,導(dǎo)致其他應(yīng)付掛賬500,25年想調(diào)整管理費(fèi)用差額500怎么賬務(wù)處理
發(fā)票開(kāi)具現(xiàn)代服務(wù)-居間服務(wù)費(fèi),對(duì)開(kāi)票主體有啥要求,合同怎么簽定