小型微利在201030表填寫(xiě) 特定業(yè)務(wù)是建筑異地預(yù)繳的
老師,我公司前期的報(bào)表數(shù)據(jù)都是錯(cuò)誤的后期要一次性修改,請(qǐng)問(wèn),所得稅申報(bào)表也能修改嗎?如果不能修改,之前申報(bào)時(shí)選了非小微企業(yè),但實(shí)際是屬于的,在申報(bào)9月所得稅時(shí)還能更正嗎?
老師,我們上期申報(bào)是小微企業(yè),本期申報(bào)是非小微企業(yè)。14列有個(gè)特定業(yè)務(wù)預(yù)繳(征)所得稅額之前好像自動(dòng)彈出的是20%小微企業(yè)的減免稅,現(xiàn)在按非小微企業(yè)申報(bào)也無(wú)法更改,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么申報(bào)呢?
小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn) ,減按25%征收企業(yè)所得稅 稅率是20% ,新政策是在前面的基礎(chǔ)上再減半 ,實(shí)操課的快學(xué)貿(mào)易是小微企業(yè),是2021.6月成立的,企業(yè)所得稅申報(bào)表的第13行和13.1行的小微企業(yè)減免所得稅應(yīng)該按照新政策計(jì)算,上面填寫(xiě)金額沒(méi)有再減半,是不是不合適老師(不好意思老師,有點(diǎn)長(zhǎng))
請(qǐng)問(wèn)假如下個(gè)月申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),我們是一般納稅人,也符合小微條件,假如第四季度利潤(rùn)表累計(jì)利潤(rùn)是10萬(wàn),那上傳稅務(wù)納稅申報(bào)表時(shí),是會(huì)自動(dòng)按小微規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)自動(dòng)減免應(yīng)納稅所得額是嗎?就是10*0.25*0.20來(lái)交企業(yè)所得稅?
2022年第一第二季度,企業(yè)所得稅資產(chǎn)填寫(xiě)的是小微,房產(chǎn)稅自動(dòng)減半了,企業(yè)所得稅卻是按非小微申報(bào)繳納的,而資產(chǎn)負(fù)債表里面填寫(xiě)的是非小微,應(yīng)該按照資產(chǎn)負(fù)債表的來(lái)更改企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額嗎?現(xiàn)在S局讓補(bǔ)交房產(chǎn)稅,我需要更改什么報(bào)表
老師好,請(qǐng)問(wèn)門(mén)診開(kāi)給患者的中草藥發(fā)票,“項(xiàng)目名稱(chēng)”處應(yīng)該開(kāi)具“中草藥”還是需要開(kāi)具各種中草藥的名稱(chēng)呢?比如黃芪、茯苓等?
老師好,公司欠老板2000萬(wàn),可以隨時(shí)還款嗎 涉及到稅務(wù)問(wèn)題嗎
你好,老師,這個(gè)是書(shū)本上的例題,貸方是不是不對(duì)啊,應(yīng)該是貸方正數(shù)或者借方負(fù)數(shù)吧?
老師,配件庫(kù)存的周轉(zhuǎn)率怎么計(jì)算
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝,個(gè)人也可以在稅企通代開(kāi)發(fā)票嗎?
小規(guī)模印花稅收費(fèi)政策
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答謝謝,其他人勿接否則差評(píng),個(gè)體工商戶(hù)不用做賬嗎?
老師你好,房租費(fèi)沒(méi)有票,我記入費(fèi)用,然后匯算清繳調(diào)增,還說(shuō)這筆錢(qián)轉(zhuǎn)給了她,這個(gè)個(gè)稅需要申報(bào)嗎,對(duì)公司有影響嗎
老師,您好!已經(jīng)離職了的人員公司搞忘記在公積金賬戶(hù)上除名,給這位已離職的人員多繳了一個(gè)月公積金500元,因?yàn)橐呀?jīng)離職,公司也不在發(fā)工資,那這筆500元支出該怎么做賬務(wù)處理???
庫(kù)存商品成本價(jià)3000,以1000的價(jià)格賣(mài)掉,我要怎么做賬?
但我們外地預(yù)繳沒(méi)有這么多啊,而且之前外地預(yù)繳都是去大廳手工錄進(jìn)去的在實(shí)際已經(jīng)繳納稅額那欄里,這個(gè)數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的,不知道是什么數(shù)據(jù)
你們是建筑異地工程的嗎
是的,外地預(yù)繳的稅款之前是拿回來(lái)去大廳手工錄入的,錄完后會(huì)顯示在實(shí)際已經(jīng)繳納稅費(fèi)那一欄
不是 在特定業(yè)務(wù)里面 已繳納是你們自己季度預(yù)繳申報(bào)繳納的