你好員工借款付對(duì)公款, 借:其他應(yīng)收款 ,貸:銀行存款, 報(bào)銷 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款
老師,員工借款付對(duì)公款,借:應(yīng)付賬款-其他,貸:銀行存款,然后發(fā)票來(lái)了沖賬怎么做
老師,員工借款出去辦事,借其他應(yīng)收款1.2萬(wàn)。后來(lái)供應(yīng)商給我們開(kāi)發(fā)票,我借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,貸其他應(yīng)收款。這樣沖銷了可以嗎
去年記賬公司做的賬,對(duì)公收款,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款 對(duì)公支付,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款 老師,請(qǐng)問(wèn)下收到貨了借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)收入嘛 記賬公司收付款,借貸其他應(yīng)收款,是什么意思呢 一整年的收付款都是這樣做賬的
老師,出口海運(yùn)費(fèi)怎么做賬,第一筆是借:應(yīng)收 貸其他應(yīng)付款-海運(yùn)費(fèi) (設(shè)美元幣別) 然后 借:其他應(yīng)付款-海運(yùn)費(fèi)(美元幣別) 貸:其他應(yīng)付款-貨代公司 然后發(fā)票回來(lái) 借:其他應(yīng)付款-貨代公司 貸:銀行存款嗎,是這樣做分錄嗎
老師您好,做賬是提前借了一筆錢支付但是這筆錢是個(gè)掛賬。我做賬可以這樣做嗎。借款時(shí)候借:其他應(yīng)收貸:銀行存款,還款時(shí)借:其他應(yīng)付貸:其他應(yīng)收。收到掛賬時(shí)候是借:銀行存款貸其他應(yīng)付。剛好這一筆是個(gè)借款沖掉掛賬借:銀行存款貸:其他應(yīng)付
本月開(kāi)出含稅收入銷項(xiàng)發(fā)票38507,稅額4430.01,上期留底進(jìn)項(xiàng)稅額29615.11 怎么做分錄
勞務(wù)公司的零時(shí)工也要申報(bào)個(gè)稅嘛
您好老師,我們勞務(wù)公司,去年的工資有的是在1月份發(fā)的,然后申報(bào)個(gè)稅也申到1月份了,然后那個(gè)報(bào)表工資是12月份計(jì)提的,這樣的話有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢
老師您好,我公司為制藥企業(yè),生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生部分廢棄包材垃圾。我公司與有其他單位簽訂工業(yè)垃圾處理服務(wù)合同,收到對(duì)方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,電子稅務(wù)局提示該發(fā)票不能享受增值稅抵扣。請(qǐng)問(wèn)工業(yè)垃圾處理的稅收大類是什么?
初級(jí)會(huì)計(jì)復(fù)核報(bào)名表在哪里打???老師
郭老師,大學(xué)生做臨時(shí)工,要怎么申報(bào)工資個(gè)稅,是不是申報(bào)正常工資薪金,他就失去大學(xué)生應(yīng)屆畢業(yè)生身份了,不能享受應(yīng)屆畢業(yè)生的福利補(bǔ)貼對(duì)嗎
老師,我公司的法人不記得什么時(shí)候開(kāi)了個(gè)一般戶,開(kāi)戶時(shí)存了2元,今年6月17日銷戶,把這2元轉(zhuǎn)給該公司的其他一般戶。因?yàn)榉ㄈ瞬挥浀糜虚_(kāi)過(guò)這個(gè)一般戶,現(xiàn)銷戶也查不到2元是幾時(shí)存的,也沒(méi)給過(guò)存2元的回單給我做賬,那這筆存2元的我不做賬可以嗎?沒(méi)回單
老師,農(nóng)藥增值稅是免稅的,現(xiàn)在有一家工[給我們公司開(kāi)的農(nóng)藥是有9個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票,我們之前有開(kāi)給客戶是免稅的,現(xiàn)在這種情況怎么處理呢
老師:稅務(wù)罰款,怎樣做分錄
樣品贈(zèng)送算其他主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是銷售費(fèi)用
但我們做的是應(yīng)付賬款-其他
做的是應(yīng)付賬款-其他,不對(duì)哦