餐費(fèi)是補(bǔ)助嗎,要并入收入一起申報(bào)
老師,個(gè)稅扣除員工餐費(fèi),那申報(bào)的收入可以以扣除餐費(fèi)后的金額申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,你好,從工資里扣除的員工的餐費(fèi),這個(gè)部分的個(gè)稅可不可稅前扣除,比如應(yīng)發(fā)工資5800,餐費(fèi)200,罰款100,我們是按5800申報(bào),還是按照5500申報(bào)個(gè)稅
老師,每年員工報(bào)銷的餐費(fèi),交通費(fèi)有稅前扣除比例么,還是可以全額扣除
請(qǐng)問,個(gè)稅申報(bào),比如因?yàn)橐咔椋?0月份沒有工資,員工收入為零,個(gè)稅申報(bào)時(shí),這個(gè)月費(fèi)用5000元、專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除扣除在個(gè)稅申報(bào)時(shí)可以扣嗎?
餐補(bǔ),獎(jiǎng)金,房補(bǔ),這些申報(bào)個(gè)稅時(shí)候可以稅前扣除嗎
被公司辭退后,可以再次以非全日制入職原公司嗎?
總資產(chǎn)看資產(chǎn)負(fù)債表的哪里
我司是增值稅一般納稅人,2024年7月2月開具了一份跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,預(yù)繳稅款時(shí)誤按3%預(yù)繳了增值稅,隨后做了更正申報(bào),但一直未走退稅流程,我司8月申報(bào)7月稅費(fèi)時(shí),已預(yù)繳增值稅欄里顯示的是按3%預(yù)繳的稅額,當(dāng)期也是按這個(gè)金額低的,今年8月份申請(qǐng)退回了3%與2%差額的增值稅及其附加稅,現(xiàn)在這筆退回的稅費(fèi)該怎么做賬務(wù)處理?
我們是餐廳,供單位吃飯,一個(gè)月結(jié)賬開票,開票后打款到老板私人,不打?qū)珣?,開票后如何入賬?
現(xiàn)在想備考2026年中級(jí)考試,想看梁天老師的財(cái)管課?錄播的有沒有?
請(qǐng)問統(tǒng)一制作并要求員工工作時(shí)統(tǒng)一著裝的工作服應(yīng)計(jì)入什么科目?
公司有個(gè)股東退股,然后只有一個(gè)股東了,請(qǐng)問把投資款退還給退股股東,賬上顯示現(xiàn)有股東轉(zhuǎn)入投資款,總投資款不變,等明年再去做股權(quán)變更可以不
您好老師,想問下公司采購(gòu)了一批酒水,收到發(fā)票能一次性進(jìn)費(fèi)用嗎?還是應(yīng)該先進(jìn)一個(gè)科目,領(lǐng)用的時(shí)候再進(jìn)費(fèi)用?
看望生病的職工,以工會(huì)的名義送了果籃和現(xiàn)金1000,這個(gè)要怎么報(bào)銷呢,分錄怎么做
每一節(jié)直播課完后的講義在哪里下載?
不是補(bǔ)助,是公司供中餐,要扣除餐費(fèi)
那不應(yīng)該扣除餐費(fèi)的,這個(gè)是屬于工資里的一部分
要并入申報(bào)個(gè)稅嗎
同學(xué),您好,是的,這個(gè)是工資里的數(shù)據(jù),
喔喔,我們是計(jì)入福利費(fèi),了
福利費(fèi)負(fù)數(shù)扣除時(shí)
申報(bào)加進(jìn)去也可以,不一定和工資表一樣,工資表%2B福利費(fèi)這個(gè)數(shù)申報(bào)個(gè)稅
不可以按照扣除餐費(fèi)的申報(bào)個(gè)稅嗎,因?yàn)椴皇茄a(bǔ)貼,而且公司煮飯?zhí)峁┲胁涂鄢?
這個(gè)正常是不可以的