如果你信決有技術(shù)指導(dǎo)方面的經(jīng)營(yíng)范圍 ,是不可以開(kāi)的

老師,我們是接消防工程的,平時(shí)消防維保發(fā)票是開(kāi)修繕?lè)?wù),那如果是技術(shù)指導(dǎo)合同呢?
老師,我們是消防維保公司,日常業(yè)務(wù)一般就是建筑消防維保、消防檢測(cè)、消防技術(shù)服務(wù)和消防維修服務(wù),現(xiàn)在客戶要求我們的維修服務(wù)在開(kāi)發(fā)票時(shí)將需要維修更換的明細(xì)列出來(lái),如圖所示,大概有十項(xiàng)內(nèi)容,我可以開(kāi)具發(fā)票清單是嗎?我們公司的增值稅是6%,這種列出明細(xì)清單的發(fā)票開(kāi)具6%會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司收到一張消防單位的發(fā)票,我們是簽的是消防維保合同,對(duì)方發(fā)票開(kāi)的品目是:建筑服務(wù)*消防維保 稅率是6%,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅率為什么是6%呢?
老師,我們公司是做消防維保服務(wù)的(一般納稅人),開(kāi)票是:*建筑服務(wù)*修繕?lè)?wù)(3%)?,F(xiàn)在有些客戶就是提出質(zhì)疑,說(shuō)維保服務(wù)不屬于建筑服務(wù)的,要求我們開(kāi)消防維保服務(wù),請(qǐng)問(wèn)我該怎么解釋還有最正確的應(yīng)該是怎么樣開(kāi)具呢
請(qǐng)教老師,我們支付維修消防系統(tǒng)并更換了設(shè)備,對(duì)方給我們開(kāi)具的發(fā)票項(xiàng)目名稱是“研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*消防維修費(fèi)”,稅率是6%的專票,稅率和項(xiàng)目名稱對(duì)嗎?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


沒(méi)明白老師
你們是做消防工程的,在營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)有技術(shù)指導(dǎo)的服務(wù)項(xiàng)目嗎,沒(méi)有是不可以開(kāi)的