您好,分錄不對的,涉及損益科目要使用以前年度損益調(diào)整科目代替
老師去年會計分錄漏了一筆,要怎么補賬?原分錄應(yīng)該是:1、借:管理費用—通訊費,貸:應(yīng)付賬款—中國電信;2、借:應(yīng)付賬款—中國電信,貸:銀行存款。但是對方漏了1,導(dǎo)致賬上存在應(yīng)付賬款(中國電信)余額—598元
去年有一筆車險賬做重復(fù)了,導(dǎo)致應(yīng)付保險借方還掛著金額。1 借:應(yīng)付賬款—保險 貸:銀行存款 2 借:管理費用—保險 貸:其他應(yīng)付款—個人 這兩筆是當(dāng)時的分錄,現(xiàn)在調(diào)賬應(yīng)該怎么調(diào)呢?小企業(yè)準(zhǔn)則
5月份預(yù)付了的公司的一年寬帶費、發(fā)當(dāng)時分錄是這樣做的:借:應(yīng)付賬款-中國電信公司2000元,貸:銀行存款 2000元,7月去電信公司打印每月消費的寬帶費用專票180元,問7月賬務(wù)處理會計分錄怎么寫?
請問一下老師,12月的電信費,本來應(yīng)該1月在扣的,但是電信12月就提前扣了,1月份給我開的發(fā)票,結(jié)果我發(fā)現(xiàn),12月扣了413元,發(fā)票是413.1元,他0.1元在一月份扣的. 我做賬可以這樣嗎 12月時 摘要:預(yù)付12月電信費 借:預(yù)付賬款 413 貸:銀行 413 1月份收到發(fā)票 摘要付12月電信費 借:管理費用 413.1 貸:預(yù)付賬款413 貸:銀行存款0.1
老師,你好,這是發(fā)票嗎?可以當(dāng)發(fā)票入賬嗎?
老師您好!請問下調(diào)理過的生制豬排是開9個點還是13個點呢?我公司是買進來直接賣出去的,不會再進行任何加工
老師您好,我們公司投資一項無形資產(chǎn)花了300萬,目前賬面也是掛賬300萬,用這項無形資產(chǎn)去投資入股一家新公司,資產(chǎn)評估4000萬。100%占股?。那賬務(wù)怎么處理?差額掛什么科目,需要交什么稅嗎?
老師公司有個航吊,不知道用了多少年,公司中途建賬,我要怎么確定航吊現(xiàn)在的價值,高一點好還是低一點好
市場營銷策劃服務(wù)協(xié)議需要哪些資料來證明嗎?對稅務(wù)有哪些注意事項
收1500萬的居間費,公司三個股東,可以讓三個股東找親屬成立3個小規(guī)模納稅人,每個收500萬嗎?有什么風(fēng)險
老師,注銷金稅盤,還有空白票,可以自己在開票系統(tǒng)上遠(yuǎn)程注銷嗎,還是一定要去稅局大廳注銷才行
老師,我們幾年前有一個合同,那個客戶要催著要發(fā)票,老板要補他一張發(fā)票,然后老板問能不能開6%或者是9的發(fā)票,目前我們對外銷售都是開13%的發(fā)票,就是開含稅金額的稅率,能不能低一點的發(fā)票?
老師,今天開錯一張電子專用發(fā)票,怎么作廢呢?
老師,紅字的專票已經(jīng)開出來,是不是代表對方已經(jīng)確認(rèn)了。
這上面的分錄是之前別人去年做的,但是她去年有兩個月做賬時,只做了第二步,沒有先借:管理費,貸:應(yīng)付賬款;直接做成了:借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,所以賬面上應(yīng)付出現(xiàn)了-598元。請問現(xiàn)在要怎么補錄,分錄怎么寫?
補做 借 以前年度損益調(diào)整 598 貸 應(yīng)付賬款 598 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
老師,我還想問下,公司是教育機構(gòu),去年11月開始就已經(jīng)停止?fàn)I業(yè)了,11月到現(xiàn)在一直是零申報,這樣會不會有什么問題?
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