您好 借:稅金及附加-車船稅 900 貸:應(yīng)交稅費-車船稅 900 借:應(yīng)交稅費-車船稅 900 貸:銀行存款 900
公司買了車子,有個車子保險,專用發(fā)票上實際額是5000元,但我付了5022元,發(fā)票備注上寫著22元是車船稅。這22元是沒票。那我該怎么操作。5000元我是網(wǎng)銀對公付掉了。還有22元我付的錢怎么報銷?? 這個賬怎么做
老師們,公司的車購買車險。對公轉(zhuǎn)了14180.66元。收到發(fā)票是13280.66元。底下有個小備注。車船稅900元。但并沒有體現(xiàn)在發(fā)票上。這個900元怎么做賬?
老師,公司車輛購買了保險,總金額是3800元,但是專票上的金額只有2000元,剩下的1800是車船稅開再備注欄,這個賬務(wù)處理怎么做
老師你好,我司名下的車輛,本期支付商業(yè)車輛保險費7115.74元,交強險保險費900元,保險公司代收車船稅360元,總合計我司對公戶支付8375.74元。我司收到發(fā)票金額是8015.74元保險費發(fā)票,但備注欄備注了已代收360車船稅。老師我想問下,這要怎么做會計分錄呢?
老師,公司新買的車,把錢打給保險公司了,可保險公司沒有把車船稅發(fā)票開給我,這個車船稅沒有發(fā)票的嗎?只在保險發(fā)票備注欄備注車船稅多少錢,當(dāng)我走公司賬的錢跟她開過來的發(fā)票金額就差車船稅,我們付了5798.56元,而開過來的發(fā)票金額5657.86元。
物流公司,司機報銷的違章費用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了,現(xiàn)在對方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強制性不繳社保嗎?
老師,有時遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計入成本,想每次支付時再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進(jìn)項稅要自己算出來嗎?這個賬務(wù)怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費用 進(jìn)項稅費 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時: 借:應(yīng)付(剩余部分) 進(jìn)項稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價,直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務(wù)師當(dāng)審計助理,我個人可以開一個小規(guī)模的獨資企業(yè)嗎,
老師,應(yīng)付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個生產(chǎn)加工公司,進(jìn)來的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬,就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請問下建筑業(yè),印花稅是交銷項合同還是進(jìn)銷項合同之合繳納
老師,那發(fā)票上的保險費用做以下分錄是否正確 借:管理費用—保險費 貸:銀行存款
請問保險費跨年了么
老師,只看到票不知道在哪里查看是否會跨年。但備注寫的稅是2020.07-2020.12的車船稅。煩請老師指教下。如果是跨年怎么做分錄?不是跨怎么做分錄?
跨年的話先計入其他應(yīng)付款 然后按月攤銷 不跨年的話 可以您上面這樣寫分錄 看保險合同啊
老師,看一。一年的。也就是13280.66/12=1106.72元/月 即做以下分錄是整正確? 借:其他付款 -保險 13280.66 借:銀行存款 13280.66 七月分 借:管理費用—保險費 1106.72 貸:其他就付——保險 1106.72 八月份 借:其他付款 -保險 13280.66 借:銀行存款 13280.66 后面每月都是按其他這類型攤銷?
后面每月都是按其他這類型攤銷 是的