你好,現(xiàn)在季度不超過30萬(wàn)元免征增值稅和附加稅了,
個(gè)體戶開發(fā)票每個(gè)季度都超30萬(wàn),這個(gè)月之前一直是按月繳納,交的大約是3.5%左右,從這個(gè)月稅務(wù)局說季度超30萬(wàn)要全額征收,讓我補(bǔ)交上個(gè)月的個(gè)人所得稅。我想知道等年底總結(jié),這個(gè)季度之前繳納的稅還要補(bǔ)交嗎?還是只補(bǔ)交這一個(gè)季度的?
老師您好,我們是個(gè)體戶,按季報(bào)增值稅,核定的銷售額起征點(diǎn)是季度40320, 平均月13440,上季度七月開票金額7762.38,八月1184.17,九月78232.69,超過起征點(diǎn)就要全額交稅,是單九月開票金額需要全額交稅呢?還是整個(gè)季度都要全額交稅?
請(qǐng)問個(gè)體戶增值稅是每個(gè)月申報(bào),今年我們是交1個(gè)點(diǎn)的增值稅,那生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅按季申報(bào)的話那要交多少稅呢?第一次報(bào)上個(gè)季度的稅都是免征的,增值稅和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅開票金額一樣,是否要分開交一個(gè)點(diǎn)?
個(gè)體戶上個(gè)季度是查賬征收的,這個(gè)月開始已經(jīng)核定了定期定額征收,所有稅都是季度申報(bào),月銷售額定的是3萬(wàn),那如果我這個(gè)月只開了2萬(wàn)的發(fā)票,需要交什么稅嗎?季度申報(bào)的時(shí)候要申報(bào)什么稅?如何申報(bào)呢?
老師,我想問一下,我家是定期定額征收的個(gè)體戶,增值稅的政策是季度不超過45萬(wàn)不交稅,個(gè)稅是季度不超過15萬(wàn)不交稅,專管員給核定的季度銷售額是29700,也就是月度9900,我家基本上不開票,季度銷售額60萬(wàn)左右,我季度申報(bào)的時(shí)候銷售收入那自動(dòng)出來29700,我直接申報(bào)這個(gè)數(shù)沒啥問題吧?
請(qǐng)問老師電子稅務(wù)局社保申報(bào)進(jìn)不去是啥情況(進(jìn)入就放回到登陸頁(yè)面
老師:巖棉板的人工費(fèi)發(fā)票,工人開成拆除人工費(fèi)了,都完稅了,退稅還挺麻煩的,不紅沖可以嗎?
小規(guī)模,公司日結(jié)兼職多,用微信支付工資,怎么做賬
老師,微信收進(jìn)來的錢和微信轉(zhuǎn)出去,都用其他貨幣資金科目是吧
可以向個(gè)人開專票嗎?
在一家母公司的子公司消費(fèi),他們開的發(fā)票銷售方是另外一家子公司的抬頭發(fā)票合法嗎
賬里有預(yù)收個(gè)人好多筆轉(zhuǎn)收入是按掛著的人名字一筆一筆轉(zhuǎn)嗎
董孝彬老師回答,8月繳納公積金的時(shí)候少1個(gè)人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個(gè)人公積金,7月個(gè)人承擔(dān)公積金是945元,8月個(gè)人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
債權(quán)價(jià)值和股票價(jià)值的計(jì)算分析題,我這個(gè)知識(shí)點(diǎn)給忘了
老師,二手房交易,銷售金額已定,稅務(wù)要求評(píng)估歷史重置成本來計(jì)算土地增值稅,請(qǐng)問這個(gè)歷史重置成本是指交易當(dāng)時(shí)還是修建房屋的時(shí)間呢?
我們是核定銷售額征稅的,如果不主動(dòng)申請(qǐng)變更,會(huì)自動(dòng)可以享受月10萬(wàn),季度30萬(wàn)免稅的優(yōu)惠政策?
而且增值稅是系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào),這個(gè)季度的系統(tǒng)已經(jīng)按核定的起征點(diǎn)40320免稅申報(bào)完成了,如果可以享受季度不超30萬(wàn)免稅,報(bào)稅系統(tǒng)是不是也應(yīng)該相應(yīng)的發(fā)生變化呢?不應(yīng)該再顯示核定的銷售額40320和相應(yīng)的稅額啊
核定銷售額征稅的也可以享受月10萬(wàn),季度30萬(wàn)免稅的優(yōu)惠政策
之前聽學(xué)堂老師的直播課時(shí)說核定銷售額和季度不超30萬(wàn)只能享受一個(gè),不能同時(shí)享受,這方面的規(guī)定有正式文件嗎?謝謝
核定銷售額你所在企業(yè)是否是增值稅小規(guī)模納稅人,如果是,而且月銷售額不滿10萬(wàn)或季度銷售額不滿30萬(wàn),就可以享受本次增值稅減稅政策。
是小規(guī)模的,如果是一般納稅人就只能核定,不享受季度30免稅對(duì)吧?直播老師講的情況應(yīng)該是一般納稅人企業(yè)
一般納稅人無論核定或不核定,都不能免征,
嗯,明白了,謝謝您
你好,應(yīng)該的,祝你學(xué)習(xí)快樂,