你好,現(xiàn)在季度不超過(guò)30萬(wàn)元免征增值稅和附加稅了,
個(gè)體戶開(kāi)發(fā)票每個(gè)季度都超30萬(wàn),這個(gè)月之前一直是按月繳納,交的大約是3.5%左右,從這個(gè)月稅務(wù)局說(shuō)季度超30萬(wàn)要全額征收,讓我補(bǔ)交上個(gè)月的個(gè)人所得稅。我想知道等年底總結(jié),這個(gè)季度之前繳納的稅還要補(bǔ)交嗎?還是只補(bǔ)交這一個(gè)季度的?
老師您好,我們是個(gè)體戶,按季報(bào)增值稅,核定的銷售額起征點(diǎn)是季度40320, 平均月13440,上季度七月開(kāi)票金額7762.38,八月1184.17,九月78232.69,超過(guò)起征點(diǎn)就要全額交稅,是單九月開(kāi)票金額需要全額交稅呢?還是整個(gè)季度都要全額交稅?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶增值稅是每個(gè)月申報(bào),今年我們是交1個(gè)點(diǎn)的增值稅,那生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅按季申報(bào)的話那要交多少稅呢?第一次報(bào)上個(gè)季度的稅都是免征的,增值稅和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅開(kāi)票金額一樣,是否要分開(kāi)交一個(gè)點(diǎn)?
個(gè)體戶上個(gè)季度是查賬征收的,這個(gè)月開(kāi)始已經(jīng)核定了定期定額征收,所有稅都是季度申報(bào),月銷售額定的是3萬(wàn),那如果我這個(gè)月只開(kāi)了2萬(wàn)的發(fā)票,需要交什么稅嗎?季度申報(bào)的時(shí)候要申報(bào)什么稅?如何申報(bào)呢?
老師,我想問(wèn)一下,我家是定期定額征收的個(gè)體戶,增值稅的政策是季度不超過(guò)45萬(wàn)不交稅,個(gè)稅是季度不超過(guò)15萬(wàn)不交稅,專管員給核定的季度銷售額是29700,也就是月度9900,我家基本上不開(kāi)票,季度銷售額60萬(wàn)左右,我季度申報(bào)的時(shí)候銷售收入那自動(dòng)出來(lái)29700,我直接申報(bào)這個(gè)數(shù)沒(méi)啥問(wèn)題吧?
老師,規(guī)模經(jīng)濟(jì)和限制進(jìn)入定價(jià)怎么區(qū)別,都有降低價(jià)格
老師,我們有個(gè)廠房租出去了,稅務(wù)局讓交租賃費(fèi),我們?cè)趺崔k
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項(xiàng)免了,進(jìn)項(xiàng)不是抵扣過(guò)了嗎?原材料買的時(shí)候都抵扣了,現(xiàn)在有退進(jìn)項(xiàng),是不是又退又抵重復(fù)了
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒(méi)交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒(méi)有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫(xiě)了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
我們是核定銷售額征稅的,如果不主動(dòng)申請(qǐng)變更,會(huì)自動(dòng)可以享受月10萬(wàn),季度30萬(wàn)免稅的優(yōu)惠政策?
而且增值稅是系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào),這個(gè)季度的系統(tǒng)已經(jīng)按核定的起征點(diǎn)40320免稅申報(bào)完成了,如果可以享受季度不超30萬(wàn)免稅,報(bào)稅系統(tǒng)是不是也應(yīng)該相應(yīng)的發(fā)生變化呢?不應(yīng)該再顯示核定的銷售額40320和相應(yīng)的稅額啊
核定銷售額征稅的也可以享受月10萬(wàn),季度30萬(wàn)免稅的優(yōu)惠政策
之前聽(tīng)學(xué)堂老師的直播課時(shí)說(shuō)核定銷售額和季度不超30萬(wàn)只能享受一個(gè),不能同時(shí)享受,這方面的規(guī)定有正式文件嗎?謝謝
核定銷售額你所在企業(yè)是否是增值稅小規(guī)模納稅人,如果是,而且月銷售額不滿10萬(wàn)或季度銷售額不滿30萬(wàn),就可以享受本次增值稅減稅政策。
是小規(guī)模的,如果是一般納稅人就只能核定,不享受季度30免稅對(duì)吧?直播老師講的情況應(yīng)該是一般納稅人企業(yè)
一般納稅人無(wú)論核定或不核定,都不能免征,
嗯,明白了,謝謝您
你好,應(yīng)該的,祝你學(xué)習(xí)快樂(lè),