你好 借 管理費用 貸庫存現(xiàn)金
公司報表庫存現(xiàn)金賬面上有1000萬。實際庫存現(xiàn)金一毛錢也沒有,因為之前是認繳制,需要實繳,后來注資結(jié)束后,法人把這筆錢抽出去了,現(xiàn)在怎么辦
您好!我們的賬上庫存現(xiàn)金有30金萬,實際是沒有這一筆款項的,這個要怎么把它充掉喲
老師好,我們公司賬上庫存現(xiàn)金200多萬,實際上并沒有那么多,這個事情怎么解決呀?
15年做的賬務(wù),借銀行存款600萬,貸實收資本600萬。借庫存現(xiàn)金600萬,貸銀行存款600萬。之后又有多筆賬務(wù)借***貸庫存現(xiàn)金。當時連銀行賬戶都沒有,也是認繳的,現(xiàn)在要怎么把這實收資本沖銷掉?
老師,我們賬上掛的有庫存現(xiàn)金10萬。實際沒錢,怎么銷這個賬呢
當年報關(guān)出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
如查老是做管理費用也不行吧,而且這個應(yīng)該也需要找票是嘛
那是屬于現(xiàn)金盤虧的
但是這樣做會不會不正常呀,老師我還想總一個問題,我們是小規(guī)模,在做開票收入的時候貸方是有一個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模銷項項,像這種一季度到了如果不超30萬是不用交稅的,這種這個稅我要怎么處理呀
但是這樣做會不會不正常呀,老師我還想總一個問題,我們是小規(guī)模,在做開票收入的時候貸方是有一個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模銷項項,像這種一季度到了如果不超30萬是不用交稅的,這種這個稅我要怎么處理呀
小規(guī)模沒有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模銷項項,