可以的 這個沒有關系
郭老師您好,同一個公司,可以即是我們的客戶,又是我們的供貨商嗎?是一個關系單位,原來銷售過產(chǎn)品給他們,現(xiàn)在又要從他們那采購商品,這種情況可以嗎?
老師,我們和A供應商一直保持供應關系,現(xiàn)在有幾個品種是A供應商的產(chǎn)品品名,打款我我們也是給A供應商的,但是實際貨是問B供應商拿的,B供應商現(xiàn)在開票給我們了,可以嗎 B應該是A的委托加工單位
老師,您好,就是我們這邊拿了一個品牌的云南總代理,然后這個品牌云南辦事處的人他們在云南的個人銷售合同要放在我們公司來做,貨是從我們公司出,但是他們的利潤可以從對公賬戶轉給他們私人嗎?沒有發(fā)票的情況
全權占股的股東公司即是我們公司的供應商又是客戶,可以么? 就是我目前的業(yè)務都是和股東公司簽銷售合同,我們制造機器車賣給他們。 但是有一個特殊情況就是,我們會向股東公司購買原材料,然后這個購買的材料會使用在我們與股東公司簽的銷售產(chǎn)品的機器車上,這樣操作可以么?制作一個機器車股東公司即是我們的客戶又是供應商
老師好,什么是渠道銷售。對方是個商貿(mào)公司,他們說讓我們公司開一個一般戶,然后這個賬戶給他們用,他們的找的客戶購買的我們公司的產(chǎn)品,客戶直接把錢打到這個賬戶,他們在從這個一般戶把錢發(fā)給我們的基本戶,我們公司發(fā)貨。這個中間的利潤是他們的,他們可以直接收付款。這是怎么回事呢
拖車費跟報關費發(fā)票開在一起,有沒問題,都是開了六個點的經(jīng)紀代理服務
老師,我是小規(guī)模納稅人,4月份開了3張3個點的專用發(fā)票給對方,現(xiàn)在7月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,我這邊要紅沖發(fā)票,然后7月再開正確的發(fā)票對方,之前開的客戶4月份已經(jīng)抵扣認證,那我現(xiàn)在作廢發(fā)票,對方會不會要上稅
21、2×22年,甲公司因違約被乙公司告上法庭,至當年年底,法院尚未判決。甲公司咨詢律師后,認為很可能承擔相關賠償責任,最有可能賠付的金額為1500萬元。此外,甲公司經(jīng)調查后發(fā)現(xiàn),之所以違約是因為受托方A公司沒有按時交付相關半成品導致的,遂與A公司協(xié)商,基本確定可從A公司獲得1700萬元賠償金。不考慮其他因素,下列甲公司因上述事項在2×22年財務報表中列報的表述中,不正確的有( )。 A確認預計負債1500萬元 B確認其他應收款1700萬元 C按相關資產(chǎn)和負債的凈額,在資產(chǎn)負債表中列報其他應收款200萬元 D不需要在資產(chǎn)負債表項目中列報,但需要在報表附注中披露
一般項目:電力設施器材銷售;電工器材銷售;電力電子元器件銷售;塑料制品銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);特種勞動防護用品銷售;金屬絲繩及其制品銷售;貨物進出口;進出口代理。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 老師,這是商貿(mào)公司嗎?
稅務這兩天查到我們公司和另一個公司的發(fā)票,需要讓我提交說明,合同只有另一個公司的公章,我們公司變更名字了。章已經(jīng)被銀行破損了,這個合同可以嗎?
老師,物業(yè)公司代收取暖費,比如應收1000元,業(yè)主刷卡到銀行賬戶998元,手續(xù)費2元,物業(yè)公司應該開收據(jù)1000元,對吧?物業(yè)公司怎樣做賬?應付給供噯么司多少錢
請問如果老板問我截止到目前還差多少成本票,我應該看哪個數(shù)據(jù)
2017年一起未決訴訟,然后按最可能發(fā)生賠償?shù)慕痤~100萬確認了預計負債,然后2018年7月法院判決甲公司賠償原告150萬然后該分錄是調整以前年度損益還是直接進入營業(yè)外支出因為這個是屬于資產(chǎn)負債表日后調整事項如果不屬于前期差錯還需要調整還需要確認以前年度損益嗎?
請問在一個項目中分得10%干股,每年都能分得這個項目10%的利潤,如果公司收到這10%利潤需要為對方提供發(fā)票,都涉及什么稅金,稅率是多少?
請問殘疾人保證金未滿30都不用交嗎
好的,郭老師,好想問您,有個老板親戚,不發(fā)他工資,只在公司給他上社保公積金,這樣可以嗎?怎么做賬呢?社保公積金自己承擔那部分怎么辦呢?
他允許你給他報個稅的嗎
另外贈送客戶商品,是這樣做分錄嗎您看:借銷售費用-業(yè)務宣傳費,貸庫存商品,應交稅費-銷項稅額?那金額按什么?我記得您說過,銷項稅額按市場價格計算是嗎?我記不清了
最好不報個稅
不報個稅掛靠社保是違法的 你給他報他個人負擔的那一部分 也就幾百塊錢 不影響他交個稅
應交稅費是市場價格*稅率 庫存商品是成本價格
老師怎樣給他報他個人負擔的那一部分?是做工資,金額按他個人承擔那部分對嗎?也就幾百塊錢 不交個稅,也實際不發(fā)他工資,自己負擔那部分扣掉了,給他報個稅,工資按社保公積金自付部分金額,對嗎?
贈送商品因為有銷項稅,報稅時報在無票收入一欄對嗎?銷售額按市場價格
比如個人負擔的社保200 在工資收入填寫200 然后再專享扣除填寫200 zuihoushi0
對的 按市場價格填寫銷售額
好的,您看也就是按他社保公積金個人承擔那部分金額做工資收入是吧
還用做工資表嗎您看?還是只申報就行?
您看做分錄時還是正常做對吧,計提工資、計提社保,然后發(fā)放工資分錄:借應付職工薪酬,貸其他應付款-個人承擔社保,對嗎您看?
是的 你們有工資表給他加上就行 申報和工資表都要
對的 后面的分錄可以的
好的,謝謝您
不用客氣的 工作愉快