需要看你們啥優(yōu)惠,這個一般是填寫減免表,申報的時候,最新這個1%這個發(fā)票減免2%填寫減免表2,3,4列,需要交增值稅的是抵減的時候申報填寫
老師:什么時候是用減值前金額和可回收價值孰底,什么時候又是用孰高
增值稅減免什么時候用,抵減又是什么時候
什么時候用資產減值損失什么時候用信用減值損失
增值稅報表下邊六稅兩費,什么時候減半?什么時候免?
老師,您好,請問土地增值稅的算法,什么時候減去地價款,什么時候又不減去。不太懂
老師,我們公司去年做的賬,用的科目是錯的,我現(xiàn)在補賬,我用不了她的思路做,容易把自己繞暈了,怎么辦
你好,工程公司收到掛靠的稅費怎么做賬
因為歷史遺留問題吧,納稅申報表上留抵比賬上多兩分錢,我們公司交增值稅是分硬件的和軟件的。硬件部分之前有留抵,就是我納稅申報表上,比如說上7月底留抵是84180.09,賬上是84180.07。然后8月份硬件軟件部分都需要交稅了,這個硬件部分,用了抵扣之后,納稅申報表上需要交4088.78,賬上如果按以前那樣做,結轉是需要交4088 .8,肯定以納稅申報表為準,那我現(xiàn)在如果是結轉到未交增值稅的話會差兩分錢,現(xiàn)在我賬上應該怎么做才能平呢?(結轉到未交增值稅是4088.78還是4088.8)
老師您好,公司租個人房子,水費自來水公司開給房東個人,這個公司是不是沒法入賬?還有其他辦法嗎?
老師 建筑跨區(qū)涉稅申報預交稅款 怎么登陸異地稅務局申報呢
外貿企業(yè),進項是1%普票的,報銷是按13%的稅額入成本的,那對公取得1%的普票也是按13%的稅額入成本嗎?還是說對公取得1%的普票全部入成本呢
老師:收到出口退稅的款計入營業(yè)外收入嗎
你好老師個體戶經營超市水果蔬菜損耗怎么算精準些 有些不行的特價打折又怎么算損耗
老師你好,給公司的車子買了配件應該怎么入賬?
7月收到美元貨款10000,8月將10000買美元理財產品。7月是按7月的匯率8月是按8月的美元匯率嗎?
我是想問這個科目
280那個稅控設備這個技術維護費可以全額抵減,借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù)