最后一行的 免稅項(xiàng)目的

老師,湖北小規(guī)模,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表中是不是只填第一行免征增值稅銷售額
老師下午好,小規(guī)模納稅人。第三季度開票金額為3240元在增值稅納稅申報(bào)表我是不是只要填第10欄免稅銷售額就可以。 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填寫嗎?
小規(guī)模開的專票是全額交的稅款,本期應(yīng)納稅額減征額就填0,那么增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的符合對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅就不用填對嗎
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表只填免稅銷售額1萬,未達(dá)起征點(diǎn)銷售額填1萬,只它的都不填,那增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還需要填嗎?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填,比如我們企業(yè)銷售額50萬,增值稅減免稅申報(bào)表本期應(yīng)抵減稅額10000,增值稅申報(bào)表本期實(shí)繳5000.(對湖北省外小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅)
請問老師,我們公司注冊的時候注冊資本是認(rèn)繳,上個月我們還了實(shí)繳資本產(chǎn)生的增值稅怎么入賬?
老師,您好,推廣用的宣傳架制作計(jì)入什么科目?
我們是建筑公司,項(xiàng)目上購買,跟保險(xiǎn)公司買的安責(zé)險(xiǎn)。怎么入賬?
老師好,一方公司收到開票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票(實(shí)際所屬期為2022年、2023年、2024年),一方公司開出開票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票(實(shí)際所屬期為2022年、2023年、2024年),業(yè)務(wù)均真實(shí),這種情況下,雙方賬務(wù)如何處理?如何進(jìn)行納稅申報(bào)?執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,謝謝
老師,現(xiàn)在檢查現(xiàn)金流量表時,順著發(fā)現(xiàn),25.01月現(xiàn)金科目 ,是貸方余額。原因是這邊現(xiàn)金使用時,自己墊了一些,但入賬時忘了掛 借:其他應(yīng)付款了?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢?反過賬到1月調(diào)整,并更正報(bào)表嗎?還是直接在25.10月賬務(wù)處理 借:庫存現(xiàn)金 貸: 其他應(yīng)付款 這樣沒關(guān)系嗎?
老師,您好,請問房產(chǎn)稅的房產(chǎn)原值,包括土地價格嗎
11月份申報(bào)10月份的個稅,員工離職日期應(yīng)該寫幾月的
老師,請問公司的一般戶給基本戶轉(zhuǎn)款計(jì)入什么科目?
老師好,分公司的員工總公司代發(fā)工資,賬上一直掛著往來怎么辦,分公司沒有錢還總公司
請問一下支付員工培訓(xùn)費(fèi)怎么做分錄


1—5行都填嗎?
你好 截圖看下 你說的1-5行
意思就是我7—9收入10萬,減免稅申報(bào)明細(xì)表我應(yīng)該怎樣填,湖北地區(qū),
我的意思就是假如我開10萬發(fā)票,我的免稅額是3000而不是0對嗎?截圖不過去
好,你這么填寫,可以的。