您好 可以年末的時(shí)候一次性結(jié)轉(zhuǎn) 當(dāng)月不需要繳納增值稅的話 可以不做轉(zhuǎn)成未交增值稅
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄,實(shí)際不用交稅因?yàn)橛辛舻?,還需要做最后一步分錄,轉(zhuǎn)成未交增值稅嗎
老師您好 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 先做借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng) 然后當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不需要交增值稅還有留抵的時(shí)候 還要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師,問一下,12月份,銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額后,不用繳納稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步還需要做分錄嗎?
月末不要繳納增值稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)留底時(shí)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 下一步分錄怎么寫是借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 這個(gè)圖說不用做賬 是后面分錄不用寫了嗎?
老師,如果這個(gè)月增值稅有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額,抵完之后還需要交,做轉(zhuǎn)出增值稅分錄怎么做?留底進(jìn)項(xiàng)稅額那部分金額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師,超市營(yíng)業(yè)期交的電費(fèi),怎么入賬
我想問一下,重新建賬,固定資產(chǎn)有期初余額,但是錄入期初余額后,資產(chǎn)負(fù)債表一直顯示不平衡,資產(chǎn)類有數(shù)(因?yàn)殇浫肫诔趿寺铮?,那?fù)債+所有者權(quán)益那邊要對(duì)應(yīng)錄哪里呢?
項(xiàng)目辦公用品費(fèi)用計(jì)入在建工程還是管理費(fèi)用
請(qǐng)問營(yíng)業(yè)收入5萬,包含2000代金券,活動(dòng)贈(zèng)送的活動(dòng)的抵扣券,現(xiàn)金券怎么入賬呀,求分錄
個(gè)人車輛租賃給公司開發(fā)票要交稅嗎
老師好,我是先進(jìn)制造業(yè),目前廠房置換跟對(duì)方企業(yè)互相開票了,對(duì)方開給我的進(jìn)項(xiàng)算下來能加計(jì)抵減幾百萬,我能做加計(jì)抵減嗎
老師,8月攜程結(jié)算給我們的款是扣掉平臺(tái)費(fèi)的錢,平臺(tái)費(fèi)扣掉207.85元沒開票,我8月份做了銷售費(fèi)用-暫估207.85元,到了9月發(fā)票攜程開了1008元的票給我們,應(yīng)該是退單引起的系統(tǒng)金額紊亂,那我9月份做這樣的分錄可以嗎?借:銷售費(fèi)用1008借:銷售費(fèi)用-暫估207.85 貸:其他應(yīng)付款-老板,多出的票我就當(dāng)老板付的款可以嗎?金額也不多可以這樣做嗎?
老師,你好,問一下:老板讓會(huì)計(jì)在京東買五糧液白酒兩箱國(guó)慶中秋送禮,因?yàn)槭菄?guó)補(bǔ)補(bǔ)貼的東西只能開個(gè)人發(fā)票不能開公司抬頭,這種情況做賬可以做招待費(fèi)嗎
老師,建筑工程合同 印花稅按照結(jié)算額還是合同額計(jì)算
老師,我是做進(jìn)口榴蓮批發(fā)的,是和家人合伙,之前沒參與公司管理,現(xiàn)在開始進(jìn)入公司管理,我們是小規(guī)模一般納稅人,外賬是給外面的人做的,內(nèi)賬是自己親戚做的,做不好,我現(xiàn)在需要學(xué)習(xí)內(nèi)賬和如何合理避稅
沒明白什么意思,也就說這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄,必須把稅金全都實(shí)際繳納,是嗎
您當(dāng)期有這個(gè)進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出的話 是否需要繳納增值稅?
您指的當(dāng)期是哪個(gè),是轉(zhuǎn)出當(dāng)期還是實(shí)際入賬的那個(gè)當(dāng)期
是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的當(dāng)期
轉(zhuǎn)出當(dāng)期,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,實(shí)際就有一點(diǎn)稅款
就是轉(zhuǎn)出后 當(dāng)期也不要繳納增值稅對(duì)吧
需要交一小部分
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 需要交稅的金額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的全部數(shù)據(jù)不需要做這步分錄,只是需要交稅的部分做這步分錄,對(duì)嗎
是的 需要交稅的部分做這步分錄
好的,謝謝
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