同學你好 是報送給稅務(wù)局的報表嗎?
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上一季度財務(wù)報表數(shù)據(jù)有一個填錯格了,管理費用,填在成本了,不改可行?
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)上個季度的財務(wù)報表填錯行了,其他應(yīng)付款的數(shù)據(jù)填到了應(yīng)付利潤里,有什么辦法可以補救呢?
老師,您好,年度財務(wù)報表我已經(jīng)填好了并且進行全申報了,然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一個數(shù)填錯了,我可以直接點進去點擊修改利潤表,改完數(shù)據(jù)之后在點擊一下全申報,可以吧,不會出現(xiàn)重復申報吧
第一季度里。公司沒有做賬,我根據(jù)數(shù)據(jù)預(yù)填寫了數(shù)據(jù)進行了財務(wù)報表報送填寫。本季度把賬務(wù)完善后。填報資產(chǎn)負債表時。自動提取了上次的數(shù)據(jù)為年初數(shù)。我是否可以在本次的財務(wù)報表里直接填寫正確數(shù)據(jù)?上期數(shù)據(jù)要如何進行修改?
申報財務(wù)報表時,發(fā)現(xiàn)本年累計數(shù)據(jù)不對,檢查了下是因為上個季度報的時候填寫錯誤。我可以在這季度直接把本年累計數(shù)給改了嗎?
我們公司專門給學校配送糧油米面調(diào)料的,配送費我們公司自己有配送的車子和人,我們配送的人和車子怎么開票?
小規(guī)模有稅負一說嗎?小規(guī)模我們每個月開的票少 不夠繳稅的線
導游代收代付的服務(wù)費屬于勞務(wù)報酬,需要繳納個人所得稅。無論金額是否超過500元,都應(yīng)按規(guī)定申報納稅。500元是起征點,低于500元可免征,但仍需申報。要是分兩次轉(zhuǎn)入給導游呢
運輸公司,購進牛肉干,用來給員工發(fā)福利,能抵扣進項稅額嗎
老師,我們購買材料沒付那么多款,對方給我們多開那十幾塊票怎么處理,謝謝老師
土地增值稅扣除項目中,會計核算的土地成本中兩大部分。 一個是土地征用費包括土地轉(zhuǎn)買價,手續(xù)費,拍賣傭金,大市政配套費,契稅,耕地占用稅; 一個是拆遷補償費包括拆遷補償費,安置動遷費,回遷房建造費,農(nóng)作物補償費。 在土地增值稅清算里: 現(xiàn)在我知道土地征用費里的土地買價、手續(xù)費,契稅這三個在取得土地使用權(quán)支付的金額項目進行扣除。 拍賣傭金不得扣除。 大市政配套費是在開發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費里扣除。 耕地占用稅、拆遷補償費、安置動遷費、回遷房建造費、農(nóng)作物補償費在開發(fā)成本-土地征用及補償費項目中扣除。 麻煩幫我仔細看看,我說的各項扣除內(nèi)容是否正確。錯誤的或遺漏的請指教。
老師好,2019年的公司,在202幾年完成減資可以不用實繳
老師你好,我們有一家建筑勞務(wù)公司,在2021年度的時候,申報的個人所得稅工資薪金總金額:907萬元,但是在人數(shù)有100人,在企業(yè)所得稅年報上填寫的工資薪金賬載金額和稅收金額:909萬,但是以前的會計在申報殘疾人保障金的時候申報的人數(shù):22人,申報的總金額:173萬,被稅務(wù)部門的大數(shù)據(jù)比對出來了,現(xiàn)在讓我重新更正申報殘疾人保障金申報表,麻煩問一下個稅申報系統(tǒng)中的人數(shù)雖然是100人,但是和我們勞務(wù)公司簽訂的員工合同只有20人左右,其余的都是其他包工頭帶到工地上干活的農(nóng)民工,請問這些人申報個稅的時候按工資薪金申報還是按照勞務(wù)報酬來申報?
老師,您好,保證合同期間是什么意思?
現(xiàn)在新公司注冊資本金先注冊高,回頭再減資。因為實繳制,但是有的時候產(chǎn)業(yè)前期要求需要注冊高
是的,網(wǎng)上申報的
現(xiàn)在我自己還能更正申報嗎?
不去稅務(wù)局
不更正申報可行?
需要去稅務(wù)局更正申報 稅務(wù)一般不檢查你申報的對不對 大數(shù)據(jù)后期比對就不知道了