你好,如果是小規(guī)模納稅人,在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)普票的免增值稅
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體工商戶(hù)一個(gè)季度開(kāi)具增值稅普通發(fā)票不超過(guò)30萬(wàn)可以免交增值稅,那么個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票是不是也是一個(gè)季度不能超過(guò)30萬(wàn)
麻煩咨詢(xún)一下關(guān)于個(gè)人的稅務(wù)問(wèn)題,個(gè)體工商戶(hù)一個(gè)季度銷(xiāo)售額也是不超過(guò)30萬(wàn),就免增值稅嗎?
按季度繳納的小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅,請(qǐng)問(wèn)這銷(xiāo)售額是指那不含稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不?如果一個(gè)月超過(guò)了10萬(wàn),但是一季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)是不是也免征增值稅呢?
老師好!小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)不用交增值稅,個(gè)體工商戶(hù)也是這個(gè)規(guī)定嗎?那個(gè)個(gè)體工商戶(hù)季度不超過(guò)9萬(wàn)免稅,是免的什么稅?有點(diǎn)搞不清
老師,咨詢(xún)下,定期定額的個(gè)體工商戶(hù),一個(gè)季度開(kāi)普票不超過(guò)45萬(wàn)免稅,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是不超過(guò)30萬(wàn)免稅嗎?假如超過(guò)30萬(wàn)怎么計(jì)算繳稅的?
申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)從網(wǎng)頁(yè)版轉(zhuǎn)到客戶(hù)端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開(kāi)具一張34萬(wàn)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒(méi)有那么多,只有30萬(wàn),因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒(méi)打完工程款,我們就退4萬(wàn)給甲方,甲方又把4萬(wàn)按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱(chēng)打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬(wàn),然后開(kāi)一張30萬(wàn)的發(fā)票,和一張4萬(wàn)的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬(wàn)是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬(wàn),和再開(kāi)的30萬(wàn),應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師問(wèn)一下有沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬(wàn),這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個(gè)體戶(hù)需要每月報(bào)個(gè)稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時(shí)沒(méi)有做過(guò)開(kāi)辦費(fèi),有無(wú)問(wèn)題?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會(huì)影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額
小規(guī)模開(kāi)房租發(fā)票,季度30萬(wàn)以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導(dǎo)出進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)票的明細(xì)嗎?Excel表格類(lèi)型的
如果是個(gè)體工商戶(hù)呢?
個(gè)體工商戶(hù)如果是小規(guī)模納稅人,在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)普票的免增值稅
這個(gè)銷(xiāo)售額是含稅還是不含稅的銷(xiāo)售額?
這個(gè)銷(xiāo)售額是不含稅的銷(xiāo)售額