你好 你們計(jì)算基數(shù)是不是 沒(méi)有一致導(dǎo)致的 你檢查下基數(shù)
老師,請(qǐng)問(wèn)這道題為什么印花稅算管理費(fèi)用,不用再扣除了?印花稅不是和前面的城建稅一樣,在稅金及附加里面嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)在b縣取得的收入應(yīng)繳納的增值稅為什么預(yù)繳的和實(shí)際是一樣的?
上個(gè)月提供建筑服務(wù)在異地稅務(wù)局預(yù)繳了增值稅、附加稅、印花稅和企業(yè)所得稅,印花稅預(yù)繳金額在什么地方填寫(xiě)?我在印花稅申報(bào)表中的“本期已繳稅額”添了預(yù)繳金額后提示“購(gòu)銷(xiāo)合同的本期已繳稅額合計(jì)不能大于征收項(xiàng)目的實(shí)際預(yù)繳余額”這樣一段話,不知道是哪里出了問(wèn)題
老師,請(qǐng)問(wèn)為什么預(yù)測(cè)的印花稅和實(shí)際扣繳的金額不一樣
老師 我想問(wèn)下印花稅現(xiàn)在需要計(jì)提嗎? 還有就是實(shí)際繳納的印花稅需要預(yù)提嗎? 計(jì)提和預(yù)提的差別是什么
老師,做內(nèi)賬也要根據(jù)發(fā)票來(lái)做嗎?外賬跟內(nèi)賬在做賬上有什么區(qū)別嗎?
客戶(hù)是國(guó)外的公司,我們研發(fā)了平臺(tái),供客戶(hù)使用,付平臺(tái)使用費(fèi),我們給對(duì)方開(kāi)具信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票的稅收分類(lèi)編碼對(duì)應(yīng)的是信息系統(tǒng)服務(wù),這種情況我們是不是適用于增值稅零稅率?是不是只需要在電子稅務(wù)局進(jìn)行退免稅備案就可以
請(qǐng)問(wèn)老師,公司注冊(cè)資金未實(shí)繳,兩個(gè)股東,分別認(rèn)繳40萬(wàn)、60萬(wàn),現(xiàn)要變更股東給家里人,可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?有什么辦法可以不用交稅嗎?
那我怎么去跟老板解釋這個(gè)事
去年年底的暫估成本的發(fā)票沒(méi)有回來(lái)這個(gè)怎么處理
老師你好,公司這邊是做攝像頭的,自己生產(chǎn),然后自己出外貿(mào),那這個(gè)申報(bào)增值稅。這個(gè)流程是怎么操作的
@董孝彬老師你好,這道題按照平時(shí)做題思路一般不會(huì)錯(cuò),今天做的這道我做錯(cuò)了,您能不能每個(gè)選項(xiàng)給我講講,我想知道自己錯(cuò)哪里了,這道題沒(méi)有答案解析。謝謝老師
麻煩問(wèn)一下,9月1號(hào)以后,個(gè)體工商戶(hù)的業(yè)務(wù)人員是否需要繳納社保
企業(yè)因退貨后的生產(chǎn)的產(chǎn)品不能重新出售應(yīng)該如何做分錄
請(qǐng)問(wèn)抖音平臺(tái)的達(dá)人費(fèi)用,達(dá)人給我們開(kāi)票開(kāi)什么內(nèi)容呢
一致的呢,購(gòu)銷(xiāo)合同都是不含稅的
你好 那是不是有小數(shù)點(diǎn)的差異。 看是不是四舍五入導(dǎo)致的