你好,你們有什么不允許抵扣的項(xiàng)目嗎?水晶及附加在周邊。
老師,籌建期匯算清繳,納稅調(diào)增填多少,稅金及附加的數(shù)填在4000表中嗎
老師籌建期間發(fā)生的福利費(fèi)在匯算清繳的職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中也需要填列嗎
清算稅金及附加是什么,7月注銷,在窗口填寫7月的增值稅申報(bào)表里繳納的附加稅是清算稅金及附加嗎
老師,A105010表的最后一欄可以填寫負(fù)數(shù)嗎?2021年度的匯算清繳,稅金及附加在表主表填過(guò)一次,后面在A105010表的25欄又填了一次,在2022年匯算清繳可以在A105010表最后一欄填負(fù)數(shù)嗎
老師您好,主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加填寫在匯算清繳的哪張表里面匯算清繳表
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開,請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
稅金及附加在主表填寫 剛才打錯(cuò)了
那我這個(gè)主表2019年利潤(rùn)總額虧損了。以后彌補(bǔ)虧損2019年算上嗎
你好,可以的,它的利潤(rùn)總額就在里面了,不需要再填寫,彌補(bǔ)虧損。
開辦費(fèi)用我調(diào)增嗎,2021年申報(bào)我再調(diào)減嗎
你好,需要的,當(dāng)年不允許抵扣。