你好 可以 設(shè)置具體的收入明細(xì)
老師好,我想問小規(guī)模測繪公司的主營業(yè)務(wù)收入需要設(shè)置明細(xì)科目嗎,需要的話可以按照業(yè)務(wù)內(nèi)容,比如測繪費(fèi),文印費(fèi)這些設(shè)置嗎
老師,我們是銷售辦公用品和制作廣告的小規(guī)模納稅人,需要按季度交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),請問主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該怎么分開明細(xì)做賬 成本用分開明細(xì)做嗎?
老師,職工教育經(jīng)費(fèi)不是應(yīng)該單獨(dú)設(shè)置二級明細(xì)科目進(jìn)行歸集的嗎?因?yàn)槲覀児疽?guī)模小,職工教育經(jīng)費(fèi)這一塊一年下來也就1000來塊左右,所以剛開始設(shè)置會計(jì)軟件的時(shí)候并沒有設(shè)置教育經(jīng)費(fèi),我們都統(tǒng)一放置到辦公費(fèi)二級明細(xì)科目下了。但是我現(xiàn)在就有個(gè)問題,職工教育經(jīng)費(fèi)不是按照比例扣除的嗎,我們公司目前的職工教育經(jīng)費(fèi)我是能肯定每年都不會超額的,這樣子的情況下,我想請問企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,我不是要填寫A105050那張表格嗎,有沒有人可以明確告訴我,職工教育經(jīng)費(fèi)那一欄我到底要不要填寫???問了不同的老師,有人說要,有人說既然能保證不超額就直接按照辦公費(fèi)處理好了,不必填寫,請解答!
老師早上好,請問我公司是家餐飲管理有限公司,成本主要是人工和食堂用品及每天所購買菜、米、油,還有就是一次餐具,人工是直接計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本的二級明細(xì)科目人工工資里面,像食堂用品和菜、米、油及一次型餐具可以直接設(shè)置一個(gè)明細(xì)科目嗎?主營業(yè)務(wù)成本-直接費(fèi)用,這樣可不可以啊
老師,建筑公司小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,分項(xiàng)目核算的時(shí)候我設(shè)置會計(jì)科目,主營業(yè)務(wù)收入-xx項(xiàng)目,工程施工-xx項(xiàng)目-人工費(fèi),主營業(yè)務(wù)成本-xx項(xiàng)目,這樣可以嗎?還需要說復(fù)雜一些,主營業(yè)務(wù)收入-xx公司-xx項(xiàng)目嗎
老師,一般納稅人的餐飲公司怎么繳納增值稅呢?怎么抵扣呢?
財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告收費(fèi)多少
社會組織年檢,財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
裝電工程包工,包料,材料很多,十來頁,發(fā)票怎么開合適
研發(fā)費(fèi)用輔助賬怎么做
原來是會計(jì)公司代賬,用的億企贏,現(xiàn)在拿過來自己做,準(zhǔn)備用用友,這個(gè)賬需要怎么建,和對方都要什么資料
老師好!能不能麻煩老師給解答一下:以前的建造合同準(zhǔn)則,和現(xiàn)行的新收入準(zhǔn)則下,建筑工程企業(yè)的幾個(gè)主要分錄,分別都有哪幾個(gè)?主要區(qū)別在哪幾個(gè)分錄?
老師,對賬是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和付款金額,和科目余額表對是嗎,余額表的數(shù)是付款金額減去發(fā)票的金額
更正增值稅報(bào)表,有時(shí)間或者次數(shù)限制嗎,我現(xiàn)在能手動更正去年12月的的報(bào)表嗎,問了稅務(wù)局,還讓我傳資料后臺給往期更正,我可以手動更嗎
表格的資金占用量是什么意思呢
謝謝老師,我還有一個(gè)問題是,上個(gè)季度有小部分未開票收入,但是昨天報(bào)稅,報(bào)的是已開票的金額,那剩下未開票的收入怎么做賬?是直接做在在這個(gè)月份,還是做在上個(gè)月份
您好 開票收入和開票收入一樣,賬務(wù)處理和申報(bào) 你也應(yīng)該按無票收入申報(bào)納稅才是正確的,
上個(gè)季度的昨天申報(bào)完了,都繳款了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
你好, 申報(bào)有誤的,您可以做更正申報(bào)
繳款了都可以嗎,因?yàn)樽蛱焓羌敝ツ前l(fā)票,要先清卡,所以很著急,就申報(bào)了
你好 可以的 可以做更正申報(bào) 在電子稅局網(wǎng)上操作
更正之后,我這個(gè)月開發(fā)票,下季度報(bào)稅的時(shí)候不是多了未開票這項(xiàng)收入嗎,稅費(fèi)就多交了?
因?yàn)閳?bào)未開票收入了就是安全部收入繳費(fèi),然后這個(gè)月開票,在稅控盤上面有未開票收入的數(shù)額,等到下季度報(bào)稅時(shí)不就多了一筆了嗎,這個(gè)怎么解決呀
您好, 您下個(gè)月開票時(shí)先紅沖未開票的收入,然后再按發(fā)票金額入賬,填寫無票收入負(fù)數(shù)時(shí),需要去稅務(wù)局填寫申報(bào)。
謝謝老師~
您好, 您太客氣了,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)及評價(jià)