你好,我們公司生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品還不能直接銷售,說(shuō)明還沒(méi)有完工,那應(yīng)當(dāng)計(jì)入在產(chǎn)品核算,完工入庫(kù)了才是計(jì)入庫(kù)存商品的
老師,您好!我們公司生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品還不能直接銷售,但是要先做入庫(kù),也是入到庫(kù)存商品嗎?
在軟件上如何管理庫(kù)存明細(xì)?是不是平時(shí)的產(chǎn)成品入庫(kù)單錄到其他入庫(kù)單里,生產(chǎn)領(lǐng)料單入到其他出庫(kù)單里,然后產(chǎn)成品出庫(kù)單直接做一張銷售單,就可以直接扣掉庫(kù)存里的商品,同理,生產(chǎn)材料出庫(kù)單是否直接錄到購(gòu)貨單里就可以直接加到庫(kù)存對(duì)應(yīng)的材料了嗎
你好老師,自來(lái)水公司生產(chǎn)的水直接銷售掉不入庫(kù)需設(shè)置庫(kù)存商品科目嗎。
老師,公司是直接采購(gòu)后直接銷售的商品,之前是先到庫(kù)存商品,在轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的,我現(xiàn)在可以不計(jì)入庫(kù)存商品,直接到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎
老師,前期采購(gòu)產(chǎn)成品入庫(kù)憑證做成了生產(chǎn)入庫(kù)憑證,現(xiàn)在跨月了而且此產(chǎn)品已銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本無(wú)庫(kù)存了,采購(gòu)貨款也支付了發(fā)票也入賬了,怎么做調(diào)整? 分錄是: 借:庫(kù)存商品-在庫(kù)(包括了采購(gòu)入庫(kù)的商品) 貸:生產(chǎn)成本-直接材料/直接人工/制造費(fèi)用 借:庫(kù)存商品-發(fā)出 貸:庫(kù)存商品-在庫(kù) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品-發(fā)出
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
因?yàn)槲覀儾皇侵苯愉N售的,但是所有工序已經(jīng)完工,是要跟其他產(chǎn)品配合組裝才能對(duì)外出租
你好,既然是對(duì)外出租的,通常是計(jì)入固定資產(chǎn)才是的 庫(kù)存商品是用于對(duì)外銷售的
我們是生產(chǎn)鋁模板的,像墻面的模板都是通用的,每個(gè)訂單都可以用,所以我們有時(shí)候會(huì)大量生產(chǎn)通用板的模板,然后先入庫(kù),等這個(gè)訂單所有的配件都齊了以后才領(lǐng)用一起合成固定資產(chǎn)對(duì)外出租,那這個(gè)通用板是應(yīng)該怎么入庫(kù)?
你好,這種情況因?yàn)橥ㄓ冒暹€不能直接對(duì)外出租,需要按在產(chǎn)品入庫(kù),組裝完成計(jì)入固定資產(chǎn)對(duì)外出租
那這樣的話我需要錄入到財(cái)務(wù)軟件中嗎?還是用表格登記就好了
你好,自己用表格登記好就可以 了
那這樣的話只要我還沒(méi)有對(duì)外出租的,我就不需要分配制造費(fèi)用那些嗎?
你好,如果已經(jīng)完成,只是沒(méi)有組裝,這種情況不需要再分配制造費(fèi)用的
那這樣的話制造費(fèi)用那些要先歸集嗎?還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好,制造費(fèi)用是先進(jìn)行歸集,然后進(jìn)行分配
您不是說(shuō)沒(méi)有組裝不需要分配嗎
你好,制造費(fèi)用是先進(jìn)行歸集,然后進(jìn)行分配 (我這個(gè)回復(fù)是針對(duì)正常的生產(chǎn)過(guò)程) 已經(jīng)完工的配件,只需要組裝就可以對(duì)外出租,那已經(jīng)完工的配件就不需要再分配制造費(fèi)用的
比如9月份剛完工的配件也不需要分配制造費(fèi)用嗎?
你好,9月份剛完工的配件,在9月份需要分配制造費(fèi)用 在10月份就不需要再分配了
那分配好了以后要在財(cái)務(wù)軟件做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是訂單領(lǐng)用的時(shí)候才結(jié)轉(zhuǎn)
你好,分配的時(shí)候做分配制造費(fèi)用分錄就是了
那做好的配件需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
你好,你所指結(jié)轉(zhuǎn)成本是結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的意思?