同學(xué)您好, 您銀行明細賬和銀行對賬單的逐一核對

老師,我目前在錄期初余額用的是科目余額表里面的余額錄得就是按照余額的數(shù)據(jù)進行錄入的呀但是為什么我錄出來的試算是平衡了但是跟科目余額表上面的余額合計數(shù)不一樣呢?這是什么原因呀?
明細表數(shù)據(jù)是平的,但是對公余額跟賬面的余額不一致,請問是什么原因呢?我需要怎么才能調(diào)節(jié)到對公與賬面余額一致呢?
請問金蝶建賬我按照科目余額表錄入期初數(shù)據(jù),也試算平衡了,本年累計的合計也和科目余額表一致,期初余額的合計怎么不一樣呢?已經(jīng)核對好幾遍了都沒有問題,什么原因???圖一是之前的科目余額表,圖二是錄入期初數(shù)據(jù)后的余額表
1、請問明細賬的銀行存款余額跟總賬的銀行存款余額不一致,是什么原因?2、賬本中的銀行存款余額實際比銀行對賬單的余額又差1000元,可以怎樣解決
老師您好!請問一下,總賬和明細賬的余額對不上,是什么原因呢?要怎么查呢?
在稅務(wù)后臺,在哪里看自己扣了多少社保
老師,請問一下我們有勞務(wù)派遣的資質(zhì)請問一下怎樣才叫勞務(wù)派遣公司呢?是我們有員工,派遣到其他單位工作,我們申報工資。發(fā)放工資?還是什么啊
老師 公司進來工程款收入50萬 老板要提出來現(xiàn)金用 這個合不合規(guī) 怎么做才能合規(guī)
老師好,我公司最近談了個工程,中標了,然后工程外包了,那我這邊的賬咋做?謝謝
老師,更改法人提示這個
老師,您好!我們公司是廠房租賃公司,公司清算完了要分立給各位股東的新公司,會涉及到哪些稅款呢
老師,我申報10月個稅時,給一個員工發(fā)了3萬的工資,我做人員的信息采集時,可以把入職月份勾選到1月嘛,會有不良影響嗎
一張發(fā)票,公司對公支付一部分,員工報銷單報銷一部分,我如何做分錄?
老師,10月結(jié)轉(zhuǎn)憑證的本年利潤是900,9月累計是6000,為啥10月利潤表的利潤總額會多出幾萬呢
老師,殘疾人保障金是按年度申報還是?
就是,說,有可能是拉下了一個銀行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)嗎?
您好,是的,是這樣的
就是這個明細賬以后的業(yè)務(wù)有落下數(shù)據(jù)嗎?因為我是中途建賬的,最后的明細表數(shù)據(jù)是平的,我要找明細賬以后的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是嗎?
那您建賬的時候數(shù)據(jù)和銀行存款的余額一致嗎
利息收入的借貸方向是怎樣的呢?之前會計寫的是借:銀行存款:22.20 借:財務(wù)費用利息-22.2。我這個財務(wù)軟件,按照之前輸入的結(jié)轉(zhuǎn)不平,所以我現(xiàn)在弄的是 借銀行存款22.2 貸22.2 這個會有影響嗎?
之前的會計做的是正確的,要不然按您的做法,利潤表會有錯誤的
哦好的,那就是利潤收入的話,都得這樣寫借貸方向嗎?借:銀行存款,貸:財務(wù)費用 利息 負數(shù)值 這樣嗎?
我在學(xué)堂看的答案是這樣做借貸方向的,然后之前的老會計有的賬好像是我這樣寫的借貸方向
是借財務(wù)費用負數(shù)。就是和正常發(fā)生業(yè)務(wù)的方向一致,沖減的就用負數(shù)
我好像之前有的公司的業(yè)務(wù) 利息收入的話接待方向,不是填寫的這個負數(shù),但是稅務(wù)局的稅也報完了,怎么辦?那我現(xiàn)在的話要重新再改正一下憑證嗎?年底再申報年報的數(shù)據(jù)嗎 ?
您的報表數(shù)據(jù)沒有問題的話 可以不調(diào)整
反正賬也是平的,然后那個 對公余額跟賬上的余額也是一樣的 ,那以后我再改改這個做賬的借貸方向可以嗎?