您好 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費
老師你好: 請問計提工會經(jīng)費的分錄咋做?
老師:你好,我想問下工會經(jīng)費必須要計提嗎,如何做分錄
計提工會經(jīng)費的會計分分錄咋做
老師你好!請問下去年的工會經(jīng)費沒有計提,今年應(yīng)該怎樣做會計分錄?
老師你好,計提工會經(jīng)費的會計分錄
其他流動資產(chǎn)包含哪些項目
老師,您好,合同明細表里合同有600份合同,我要把合同編號統(tǒng)計在扣除項目明細表里面,但是這個表的編號只能選擇到300號,我要怎么增加到600號
老師 月末制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
老師,加油票和高速票能用嗎,小規(guī)模裝飾公司
工會經(jīng)費工資總額的2%、2個季度40萬、要交8000吧!不減半?
老師,客戶變更了公司名稱,稅號沒變,他還欠我貨款,我現(xiàn)在給他開票也只能開新公司名稱了吧,之前欠的貨款,也只能用新公司給我打了吧
用微信支付寶支付,費用報銷單上是不是蓋的是現(xiàn)金付訖章
房租支出為啥不記賬呢,不是權(quán)責發(fā)生制支出嗎
老師,3月份收到一筆美元7876元,借銀行存款:56506.36,貸應(yīng)收賬款:56506.36,7月份開票56698.69元,借:主營業(yè)務(wù)收入:56698.69,貸:應(yīng)收賬款56698.69,這樣應(yīng)收賬款有余額借192.33,怎么做分錄做平
老師,你好,我有個客戶,跟我們業(yè)務(wù)交易是在5月,6月對賬并開具發(fā)票,7月他們轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在跟我說要紅沖之前的發(fā)票,重新開票給他抵扣,可以這樣的嗎?這不是違規(guī)嗎?
老師,這跟計提職工工資沒關(guān)系吧?
按照工資總額的2%計提
工會經(jīng)費包含在應(yīng)付職工薪酬工資中嗎?
工會經(jīng)費不包含在應(yīng)付職工薪酬工資中