你好.可以計入預(yù)收賬款。
購貨方支付貨款時多打了300元到本公司銀行賬戶要怎么寫會計分錄
#提問#老師,從銀行貸款采購物資,貸款直接轉(zhuǎn)入采購方賬戶,我方支付、還貸款、到貨時分別怎么做分錄?
同在本行開戶的甲公司向乙公司支付貨款40萬元怎么寫會計分錄
以銀行存款向武昌公司預(yù)付購買a材料貨款196000元,會計分錄怎么寫?
南方公司從供應(yīng)單位榮達(dá)公司購入甲材料300千克,單價300元,用銀行存款支付購入甲材料的運(yùn)費900元,貨款,稅款均未支付增值稅稅率16%(會計分錄)
當(dāng)年報關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
加入我發(fā)票上是9700,銀行收款是10000,要怎么處理,還有應(yīng)交稅費
后來用現(xiàn)金退回去了300
借銀行存款1000 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 預(yù)收賬款300
退回去呢
你好,退回去沖預(yù)收就可以啊。借預(yù)收賬款貸銀行存款。
老師我上月需要計提稅費嗎,這月繳納稅費后要怎么記
你好,增值稅是上月計提,下月繳納的。
要怎么寫會計分錄
還有進(jìn)項抵扣
你好. 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月繳納 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款
銷項大于進(jìn)項呢
那其他稅費不用計提是吧
你好,進(jìn)項大于銷項的話,不用做結(jié)轉(zhuǎn)憑證的。如果有銷項稅的話,附加稅也要計提