同學(xué)你好 沖減你的財(cái)務(wù)費(fèi)用分錄

銀承匯票沒(méi)到期就貼現(xiàn)了,銀行扣除了利息計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用,因?yàn)楫?dāng)時(shí)對(duì)方公司與我公司約定了,利息由對(duì)方公司承擔(dān),現(xiàn)在他將此筆利息費(fèi)用轉(zhuǎn)給了我們,怎么做賬
我們公司上個(gè)月收到了A公司的一張電子承兌匯票,本月貼現(xiàn),貼現(xiàn)利息由A公司承擔(dān),本月貼現(xiàn)我做賬的分錄是不是 借:銀行存款 403903.67 其他應(yīng)收款-A公司2598.22 貸:應(yīng)收票據(jù) 406501.29 本來(lái)2598.22應(yīng)該做到財(cái)務(wù)費(fèi)用,但是由A公司承擔(dān)后不應(yīng)該計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用了,我就不知道分錄如何做正確了
老師好,客戶(hù)公司合同注明付款方式為銀行或者電子銀行匯票,后來(lái)又說(shuō)匯票暫時(shí)沒(méi)有 銀行轉(zhuǎn)賬給我們 但是扣了我們貼現(xiàn)利息 就是比如我們開(kāi)票是2萬(wàn) 對(duì)方付款付了1.5萬(wàn) 剩下5000按貼現(xiàn)利息扣了 老板同意了 請(qǐng)問(wèn)這5000我放在什么科目
老師,我公司要支付對(duì)方公司利息費(fèi)用,現(xiàn)在他給我們開(kāi)了普票,還讓我們承擔(dān)開(kāi)票的稅金,那么我公司要怎么做賬呢?
問(wèn)個(gè)問(wèn)題,我們公司跟一個(gè)貿(mào)易公司的業(yè)務(wù)。貿(mào)易公司給我們銀行承兌匯票,我們貼現(xiàn),產(chǎn)生了貼現(xiàn)息,這個(gè)利息,我們合同里面說(shuō)明了讓對(duì)方貿(mào)易公司承擔(dān),這個(gè)對(duì)方貿(mào)易公司可以直接入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?可以這樣操作嗎
老師你好 單位做個(gè)稅申報(bào)可以從左邊登錄嗎
請(qǐng)問(wèn)講義在哪里下載?
老師,我要給公司員工繳納社保,我以前沒(méi)做過(guò),員工是我們總公司的直營(yíng)店員工,那我繳納社保應(yīng)該在稅務(wù)系統(tǒng)上的總公司名下給他們繳納還是在他們直營(yíng)門(mén)店的稅務(wù)局系統(tǒng)上繳納呀,
老師,我在一個(gè)電腦上登錄個(gè)稅扣繳端,我看到了這樣的畫(huà)面,我該怎樣做
我單位將鋼廠(chǎng)轉(zhuǎn)爐投料擋渣的工作包給個(gè)體戶(hù)了,個(gè)體戶(hù)應(yīng)該給我單位開(kāi)具什么名稱(chēng)的發(fā)票
老師好!我跟商家定制了一套櫥柜,雙方是通過(guò)口頭約定談妥的,我付了定金和尾款,這個(gè)時(shí)候商家應(yīng)該給我開(kāi)票嗎?后來(lái)是商家違約了導(dǎo)致櫥柜不能生產(chǎn)交付,這種情況應(yīng)該怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們單位與一家單位合作,我們提供場(chǎng)地,對(duì)方單位提供充電樁,合作經(jīng)營(yíng)電動(dòng)汽車(chē)充電的業(yè)務(wù),日常是對(duì)方在經(jīng)營(yíng),我們年底按比例分紅。我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍是檢測(cè),現(xiàn)在我們想變更,請(qǐng)問(wèn)老師,這項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于什么營(yíng)業(yè)范圍呢?我們應(yīng)該新增什么項(xiàng)?
2021年10月成立的公司,需要申報(bào)2021年的殘保金嗎
小規(guī)模開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票,報(bào)稅的時(shí)候是按1個(gè)點(diǎn)報(bào),還是3個(gè)點(diǎn)報(bào)呢
往年把簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額抵進(jìn)項(xiàng)了,要改以前的申報(bào)表,那賬是不是也要反結(jié)賬回去改啊?


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