收到紅字發(fā)票做借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,收到藍(lán)字做借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
你好,請(qǐng)問(wèn)已抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我在8月份已經(jīng)開了紅字信息申請(qǐng)表,可是對(duì)方在9月份才開出紅字專用發(fā)票,我是在8月份做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是9月?
8月開的紅字信息表,對(duì)方8月開出了紅字信息發(fā)票,紅字發(fā)票已經(jīng)沖減成本。9月開出來(lái)差額發(fā)票,如何賬務(wù)處理。
8月開了一張進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票信息表,但是供應(yīng)商是9月份才將這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票開出來(lái)。 那么這個(gè)紅字信息表是做在8月還是9月呢?
有一筆保險(xiǎn)費(fèi)用,8月已進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,現(xiàn)在退保費(fèi),應(yīng)做做什賬務(wù)處理,我已開出紅字信息表給銷售方,對(duì)方開出紅字發(fā)票,并開出差額發(fā)票。
老師,8月我司開了一張發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣,12月對(duì)方發(fā)現(xiàn)貨物型號(hào)開錯(cuò)了,開了紅字信息表,我司根據(jù)紅字信息表開了紅字發(fā)票給對(duì)方了?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開出的紅字發(fā)票跟8月那張?jiān)l(fā)票金額和稅額不一致,總價(jià)款含稅價(jià)一致·就是現(xiàn)在開的紅字發(fā)票金額少0.03元,稅額多了0.03元,這個(gè)有影響嘛?
本月開出含稅收入銷項(xiàng)發(fā)票38507,稅額4430.01,上期留底進(jìn)項(xiàng)稅額29615.11 怎么做分錄
勞務(wù)公司的零時(shí)工也要申報(bào)個(gè)稅嘛
您好老師,我們勞務(wù)公司,去年的工資有的是在1月份發(fā)的,然后申報(bào)個(gè)稅也申到1月份了,然后那個(gè)報(bào)表工資是12月份計(jì)提的,這樣的話有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢
老師您好,我公司為制藥企業(yè),生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生部分廢棄包材垃圾。我公司與有其他單位簽訂工業(yè)垃圾處理服務(wù)合同,收到對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票,電子稅務(wù)局提示該發(fā)票不能享受增值稅抵扣。請(qǐng)問(wèn)工業(yè)垃圾處理的稅收大類是什么?
初級(jí)會(huì)計(jì)復(fù)核報(bào)名表在哪里打???老師
郭老師,大學(xué)生做臨時(shí)工,要怎么申報(bào)工資個(gè)稅,是不是申報(bào)正常工資薪金,他就失去大學(xué)生應(yīng)屆畢業(yè)生身份了,不能享受應(yīng)屆畢業(yè)生的福利補(bǔ)貼對(duì)嗎
老師,我公司的法人不記得什么時(shí)候開了個(gè)一般戶,開戶時(shí)存了2元,今年6月17日銷戶,把這2元轉(zhuǎn)給該公司的其他一般戶。因?yàn)榉ㄈ瞬挥浀糜虚_過(guò)這個(gè)一般戶,現(xiàn)銷戶也查不到2元是幾時(shí)存的,也沒(méi)給過(guò)存2元的回單給我做賬,那這筆存2元的我不做賬可以嗎?沒(méi)回單
老師,農(nóng)藥增值稅是免稅的,現(xiàn)在有一家工[給我們公司開的農(nóng)藥是有9個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票,我們之前有開給客戶是免稅的,現(xiàn)在這種情況怎么處理呢
老師:稅務(wù)罰款,怎樣做分錄
樣品贈(zèng)送算其他主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是銷售費(fèi)用
9月開出來(lái)差額發(fā)票, 是紅字發(fā)票?
藍(lán)字發(fā)票
這是8月紅字發(fā)票三張。
這是9月3張藍(lán)字發(fā)票。對(duì)公賬戶收到退回保費(fèi)7730.18元
這應(yīng)該怎么計(jì)算啊
收到紅字發(fā)票做借庫(kù)存商品-9059.27 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)-9059.27-717.56,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出717.56 ,收到藍(lán)字做借庫(kù)存商品 1782.41 進(jìn)項(xiàng)稅額 106.94 貸應(yīng)付賬款106.94%2B1782.41
相加就可以,不知道你之前做啥,我假設(shè)是貨物,
保費(fèi)是之前已經(jīng)支付了,然后才開的專票。專票抵扣后又退保了。
這個(gè)是運(yùn)輸車輛綜合商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)
8月份退回保費(fèi)7730.18
你之前做啥的這個(gè),借管理費(fèi)用嗎,這個(gè)為準(zhǔn),不好意思,剛一個(gè)數(shù)字輸入錯(cuò)誤了,就是幾張藍(lán)字發(fā)票相加,幾張紅字發(fā)票相加,紅字相加做這個(gè)借管理費(fèi)用--11959.27 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款 -12676.83 3 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出717.56 收到藍(lán)字做借管理費(fèi)用 1782.41 進(jìn)項(xiàng)稅額 106.94 貸其他應(yīng)付款106.94%2B1782.41 借銀行7730.18 貸其他應(yīng)付款7730.18
做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--11959.27 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款 -12676.83 3 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出717.56 收到藍(lán)字做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1782.41 進(jìn)項(xiàng)稅額 106.94 貸其他應(yīng)付款106.94%2B1782.41 借銀行7730.18 貸其他應(yīng)付款7730.18
其他應(yīng)付款是啥?之前沒(méi)有掛其他應(yīng)付
9月藍(lán)字的其他應(yīng)付款合計(jì)和8月的其他應(yīng)付款合計(jì)不等于0呢
你之前掛這個(gè)貸方繼續(xù)掛那個(gè)就可以,
其他應(yīng)付款貸方余額還有-3057.3
是,你之前最原始那個(gè)付款多少?對(duì)應(yīng)那個(gè)發(fā)票開多少?之前藍(lán)字之和
就是紅字發(fā)票金額啊12676.83
付款錢和發(fā)票對(duì)不上?其他應(yīng)付款貸方余額還有-3057.3 那會(huì)有這個(gè)差額,