你好,現(xiàn)在可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的。
稅盤服務費280元可以抵稅,借:應交稅費(增值稅)280,貸:管理費用280;疫情期間,增值稅免交,這個增值稅需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出么?
開票軟件年費280元,首先1、借:管理費280 貸:銀行存款280 2、轉(zhuǎn)入抵減稅額 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 借:管理費-280 3、結(jié)轉(zhuǎn)抵減稅額 借:應交稅費-未交增值稅 280 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 做到這,我假設我們公司這個月 應該交增值稅10000元,抵減后我交9720元,我當月計提增值稅,如果計提的借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9720 貸:未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來期末就會有借方280的余額,我是哪出了問題?
航天信息服務費交納:借:管理費用280貨:現(xiàn)金:280抵增值稅時:借:應交稅金/應交增值稅/減免稅款280貸:管理費用280我想問的是減免的增值稅是否要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,如是的話,如何做會計分錄
老師你好,稅控系統(tǒng)航天信息費享受減免稅。借管理費用280 貸銀行存款280。借應交稅費-應交增值稅-減免稅 280 貸 管理費用 -280。老師減免稅280還需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎
老師,想請教下稅控盤服務費280抵減問題, 支付維護費時, 借:管理費用 280 貸:銀行存款 280 抵減時, 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280 那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是直接借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 金額是銷項減進項再直接減去280后的嗎?
財務bp需要涉及稅務風險預測嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負債表里面一直掛著嗎?還是會最終轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去?這個科目不會在資產(chǎn)負債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預繳不是應該收到預收款的當月就要申報預繳嗎?這個c選項為什么錯了?答案說應該次月預繳
老師實操3月的手工賬我覺得我做錯了,又不知道哪里錯了 可以上傳一下3月的手工賬嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗、肥料、人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,怎么開發(fā)票,稅收編碼是什么,
老師:用農(nóng)村集體經(jīng)濟組織會計制度:村股份經(jīng)濟聯(lián)合社:收到上級撥款辣椒種植款20萬.種植辣椒有費用支出.有收入,計入專項應付款還是計入補助收入?
老師,建筑行業(yè)承包給他人做包工包料怎么寫分錄
老師記賬二級科目是描述清楚就可以嗎,有要求么
會計分錄怎么做?
你好,借應交稅費-減免稅費 借·管理·費用·辦公費 負數(shù)金額 不是營業(yè)外收入,剛才說錯了
這個應交稅費不用做轉(zhuǎn)出處理么?轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支?
你好,這個可以抵稅,現(xiàn)在不低以后還可以抵,不能轉(zhuǎn)營業(yè)外收支
那應交稅費就有借方余額了
你好,借方余額才是可以抵以后。借方才對
現(xiàn)在疫情增值稅就免交,這個抵扣有什么意義呢?
你好,現(xiàn)在免以后不一定免,以后可以抵
可以留到明年抵扣?
你好,N年都可以留著的