你好,一般向股東借款有借款合同,上面有時(shí)間的
一般向股東借款多久得還,長(zhǎng)期不還會(huì)有啥危害
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,于2021年11月30日從銀行借入資金2000000元,借款期限為2年,年利率為4.8%(到期一次還本付息,不計(jì)復(fù)利)。下列各項(xiàng)中關(guān)于長(zhǎng)期借款利息相關(guān)會(huì)計(jì)處理表示正確的有()。A取得借款時(shí):借:銀行存款2000000貸:長(zhǎng)期借款——本金2000000B023年11月30日償還長(zhǎng)期借款本息時(shí):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用8000長(zhǎng)期借款——本金2000000——應(yīng)計(jì)利息184000C2021年12月31日計(jì)提長(zhǎng)期借款利息時(shí):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用8000貸:長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息8000D2021年12月31日計(jì)提長(zhǎng)期借款利息時(shí):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用8000貸:應(yīng)付利息8000
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,于2021年11月30日從銀行借入資金2000000元,借款期限為2年,年利率為4.8%(到期一次還本付息,不計(jì)復(fù)利)。下列各項(xiàng)中關(guān)于長(zhǎng)期借款利息相關(guān)會(huì)計(jì)處理表示正確的有()。A取得借款時(shí):借:銀行存款2000000貸:長(zhǎng)期借款--本金2000000B2021年12月31日計(jì)提長(zhǎng)期借款利息時(shí):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用8000貸:長(zhǎng)期借款--應(yīng)計(jì)利息8000C2023年11月30日償還長(zhǎng)期借款本息時(shí):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用8000長(zhǎng)期借款--本金2000000應(yīng)計(jì)利息184000貸:銀行存款2192000D2021年12月31日計(jì)提長(zhǎng)期借款利息時(shí):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用8000貸:應(yīng)付利息8000上一題
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,于2021年11月30日從銀行借入資金2000000元,借款期限為2年,年利率為4.8%(到期一次還本付息,不計(jì)復(fù)利)。下列各項(xiàng)中關(guān)于長(zhǎng)期借款利息相關(guān)會(huì)計(jì)處理表示正確的有()。A.取得借款時(shí):借:銀行存款2000000貸:長(zhǎng)期借款——本金2000000B.2021年12月31日計(jì)提長(zhǎng)期借款利息時(shí):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用8000貸:長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息8000C.2023年11月30日償還長(zhǎng)期借款本息時(shí):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用8000長(zhǎng)期借款——本金2000000——應(yīng)計(jì)利息184000貸:銀行存款2192000D.2021年12月31日計(jì)提長(zhǎng)期借款利息時(shí):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用8000貸:應(yīng)付利息8000
財(cái)稅公司,然后手上有一家一般納稅人,長(zhǎng)期虧損,21年虧損,22年虧損,23年虧損,年開票實(shí)在不多,沒有利潤(rùn),虧損壓得有點(diǎn)多,借股東款就有點(diǎn)多,這種情況想和企業(yè)溝通把其他應(yīng)付款借股東的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎……需要交增值稅嗎
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
沒有借款合同
你好,應(yīng)該有借款合同的
公司向個(gè)人借款,沒利息,一般多久要還,個(gè)人借款給公司,要交個(gè)稅不
個(gè)人借款給公司,有利息要交個(gè)稅,最好年底還錢
沒利息呢
沒利息不要交個(gè)稅