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舉個例子,本月銷項稅200元,已認(rèn)證的進項稅400元,進項稅有留抵,進項的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?留抵的進項稅額計入哪個科目?謝謝

2020-10-10 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-10 10:46

你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 400 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 400 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 200 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 200 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;

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你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 400 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 400 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 200 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 200 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2020-10-10
您好,進大于銷,是不用做賬務(wù)處理的
2025-04-30
你好,我的做法跟圖片第一個老師一樣,在報表的應(yīng)交稅費
2022-02-27
您好, 現(xiàn)在沒有待抵扣了 只有待認(rèn)證
2023-06-15
同學(xué)你好,你為什么要做進項轉(zhuǎn)出呢?留著以后要抵你可以填到待抵扣那一欄。這樣子估計你要改上個月報表。網(wǎng)上改不了要去前臺、
2022-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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