你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 400 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 400 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 200 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;

舉個(gè)例子,本月銷項(xiàng)稅200元,已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅400元,進(jìn)項(xiàng)稅有留抵,進(jìn)項(xiàng)的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入哪個(gè)科目?謝謝
老師您好,申報(bào)繳納增值稅的時(shí)候,原來做在進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額里的余額要怎么處理呢?留抵的進(jìn)項(xiàng)稅放在哪個(gè)科目啊,謝謝
最近有個(gè)政策 增值稅留抵退稅。退回來的留抵進(jìn)項(xiàng)稅 做賬 時(shí) 要不要涉及到 【進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出】這個(gè)科目 ? 例如 退回留抵進(jìn)項(xiàng)6000元,分錄怎么寫 ?
上月已認(rèn)證留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額做入申報(bào)表二23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)月如何將留抵的23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到當(dāng)期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里,填入主表的哪一欄?上月進(jìn)項(xiàng)抵扣額是10494.8,實(shí)際抵扣額8330.8元,2164元做入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里,在這個(gè)月主表里沒有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計(jì)14欄里,那我這個(gè)月報(bào)稅時(shí)如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項(xiàng)?
老師待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這兩個(gè)科目有什么區(qū)別,就是當(dāng)月來的進(jìn)項(xiàng)稅額,沒認(rèn)證沒抵扣,留以后才抵扣的話,怎么做賬務(wù)處理?
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了

