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老師,您好,我上月給員工多發(fā)工資280,然后月初1號退回了,我們這個是勞務公司代發(fā)的工資。上月分錄是借:勞務成本。貸:銀行存款。然后這個月初退回我做成借:借銀行存款貸勞務成本。這樣合適不老師。

2020-10-10 09:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-10 09:16

你好 可以什么做的

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齊紅老師 解答 2020-10-10 09:16

你好 可以這么做的

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快賬用戶2775 追問 2020-10-10 09:22

感謝老師,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候貸方怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

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齊紅老師 解答 2020-10-10 09:26

借主營業(yè)務成本負數(shù) 借勞務成本

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快賬用戶2775 追問 2020-10-10 09:29

老師,兩個都在借方嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-10 09:53

是的 借方負數(shù)是貸方

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快賬用戶2775 追問 2020-10-10 10:06

老師,您看下是不是這樣的

老師,您看下是不是這樣的
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齊紅老師 解答 2020-10-10 11:22

你好 是的 是這么做的

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快賬用戶2775 追問 2020-10-10 11:42

感謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-10 12:11

不用客氣的 應該的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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