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為什么一會兒說免抵退稅額是62.1,一會兒說免抵退稅額是3.9,到底是哪個?62.1-58.2是什么意思?
某生產(chǎn)企業(yè)(具有出口經(jīng)營權(quán))為增值稅一般納稅人,2020年 5月從國內(nèi)采購生產(chǎn)用原 材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款 810萬元、增值稅稅額 105.3萬元;當(dāng)月國內(nèi) 銷售貨物取得不含稅銷售額 150萬元,出口自產(chǎn)貨物的離岸價格折合人民幣 690萬元。已 知,適用的增值稅稅率為 13%,出口退稅率為 9%,月初無留抵稅額。則下列關(guān)于該企業(yè)增 值稅的稅務(wù)處理的表述中,說法正確的是( )。 A.應(yīng)繳納增值稅 62.1萬元,免抵增值稅額為 23.7萬元 B.應(yīng)退增值稅 58.2萬元,免抵增值稅額為 0 C.應(yīng)退增值稅 62.1萬元,免抵增值稅額為 0 D.應(yīng)退增值稅 58.2萬元,免抵增值稅額為 3.9萬元
老師你好! 請問一下免抵退的問題(生產(chǎn)有內(nèi)銷也有上銷的公司): 第一:免,就是我出口這筆貨物不用交銷項稅是嗎? 假如銷項稅13萬 第二:抵:就是我外銷這部份有進項發(fā)票的稅額,能拿來抵扣我因為內(nèi)銷這部銷項稅額. 如果:當(dāng)期末留抵稅額≤當(dāng)期“免、抵、退”稅額時,差額是12萬,就是說我能退到手里12萬。 這樣就是說,如果我們這樣出口,免了13萬的,還掙到手12萬退稅款。 像老板說的意思,就是我出口就比全部內(nèi)銷要多掙25萬,是這意思是嗎?
進料核銷的免抵退稅核銷表中的“應(yīng)調(diào)整免低退稅額-759173.48”應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額為0“ 免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅額當(dāng)期43050.21,進料加工核銷應(yīng)調(diào)整免抵退稅額為-759173.48.結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免低退稅額為716123.27.應(yīng)退稅額跟免抵稅額都為0. 是不是可以理解為結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免低退稅額為剩余可以抵減免低退稅額的進項?(意思就是不用再交免低稅額的附加稅,當(dāng)?shù)譁p完之后才要交? 需要做什么會計分類?
老師,不得免征與抵扣稅額抵減額是什么意思?我們食品公司收到的農(nóng)民自產(chǎn)自銷免稅發(fā)票是抵扣9個點的,那么出口免抵退稅不能抵扣進項用嗎?
老師,公司賬上只有法人借給公司的往來款,其他數(shù)據(jù)均為0,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時候可以1元轉(zhuǎn)讓嗎
能幫我看一下,給這家濟南公司打款了多少錢么
二手車交易發(fā)票,銷售方和購車方怎么交稅
二手貨車可以開專用發(fā)票嗎
我問下,合伙企業(yè)下面有4個股東,都是有限責(zé)任公司,那是不是合伙企業(yè)不用交企業(yè)所得稅
請問老師,甲乙兩個自然人各出資50萬共100萬成立有限公司,現(xiàn)公司虧損20萬,乙要求退股,如果用減資方式,即將注冊資本減到50萬,由甲一個人持有(已實測過此方法可行),減掉乙持有的50萬股份,公司打款40萬給乙,做憑證借實收資本乙 50萬,貸銀行存款40萬,貸方未分配利潤10萬(公司資本公積金額為0),請問申報報表時要如何處理這10萬?
藥協(xié)會支付講課教授勞務(wù)費,需要教授開具勞務(wù)發(fā)票嗎?
公司汽車辦的加油卡,預(yù)付款時開的預(yù)付卡發(fā)票,那么業(yè)務(wù)來報賬需要重新開票嗎(按實際消費金額)?
23年我開具的銷售專票,現(xiàn)在購買方要求我作廢發(fā)票,可以作廢嗎?有風(fēng)險嗎
老師,現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票之后,以前的紙質(zhì)發(fā)票需要紅沖,這個怎么操作?
你好,同學(xué),62.1表示的是免抵退稅的限額,58.2表示的是你繳納了58.2,低于限額,可以全退,那么免抵退的62.1-退了的58.2,剩下的3.9就是本期免抵的稅額.