你好 借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

我們的工程項目發(fā)票一個都沒有開,項目經(jīng)理的施工地住宿費算出差嗎?如果算工程施工費,那要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師,如果工程還沒施工已經(jīng)開具發(fā)票,怎樣入賬呢
老師,好多年前工程開具發(fā)票收款,怎樣做賬呢,已經(jīng)完工了,現(xiàn)在是補稅,才開具發(fā)票,怎樣入賬呢
老師施工企業(yè)外地施工,對業(yè)主開具發(fā)票如何記賬呢
老師,有一筆工程款已預(yù)付給施工人員A,但是后期他開具的發(fā)票是找B代開的,但是我已經(jīng)預(yù)付給施工A錢 了,收款賬戶A和代開發(fā)票B名稱不一致 ,怎么處理呢
老師,我們新注冊一個管理咨詢公司,股東是A67%和B33%,注冊資本十萬,實繳到位.然后還有個一人有限公司,是那個B100%持股,現(xiàn)在想把B的其中33%轉(zhuǎn)讓給那個管理咨詢公司,這樣可以嗎
小規(guī)模開專票,果蔬,肉蛋,糧油干調(diào),凍品速食飲品,水產(chǎn),稅點各是多少,能開13%和6%、9%嗎
餐飲公司買了一批鍋碗瓢盆,這個我做到低值易耗品嗎?怎么攤銷
其他資產(chǎn)指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實扣除, 如果不是一天買的,確實跟生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān),金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學(xué)習(xí)實操的時候,老師講到增值稅申報時填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù),也就是說,營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進(jìn)對方賬戶個人卡里,對方開票需要加點,廠房已經(jīng)建成幾個月,已投入使用幾個月,幾百萬的廠房,請問給補入到賬里嗎?有什么注意事項?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
不計入主營業(yè)務(wù)收入嗎
你好 你都沒有開工 哪來 來收入 先把稅費做出來去繳納。
已經(jīng)開具發(fā)票了,那應(yīng)收金額不是發(fā)票價稅合計金額嗎,是的話,應(yīng)收款和銷項稅之間有差額呢
你好 你現(xiàn)在業(yè)務(wù)都沒有開展 不算是收入的。
那已經(jīng)開具發(fā)票了,應(yīng)收和稅款有差額,分錄不平咋辦呢,增值稅已經(jīng)產(chǎn)生了,是嗎
你好 是的。 到時繳納 借應(yīng)交稅費貸銀行存款。 開展了業(yè)務(wù)就做 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
那現(xiàn)在分錄借方是應(yīng)收款,貸方稅,那應(yīng)收款金額些多少呢
你好 你稅費是多少就做多少。 你開的發(fā)票上面有的
那應(yīng)收款呢,如果應(yīng)收款和票面一樣稅和應(yīng)收賬款之間差額計入哪個科目呢
你好 應(yīng)收賬款 按你們稅額來做 。你現(xiàn)在沒有開展業(yè)務(wù) 不去做收入。
就是應(yīng)收賬款是稅額的金額嗎
你好 是的。 你按我上面寫的 貸方也是稅額的金額 。
那收到款大于掛的應(yīng)收款呢
你好 借銀行存款貸應(yīng)收賬款
如果今年一直不開工,是不是就不用繳納所得稅了呢,有時還是不知收入確認(rèn)原則
你好 你沒有利潤就企業(yè)所得稅不繳納