你好 你要開(kāi)票給其他公司 還得做銷(xiāo)售處理報(bào)稅的 。 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票是開(kāi)給你們的。 借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款
公司幫其他公司像廠家進(jìn)了一批貨,含稅40萬(wàn)左右。給我們公司開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票,貨實(shí)際直接到其他朋友公司。怎么做賬目處理
上游a公司3月給我們開(kāi)發(fā)票400萬(wàn) 4月由于某些原因a公司的發(fā)票稅做了進(jìn)轉(zhuǎn) b公司給我們開(kāi)了同樣金額的發(fā)票 實(shí)際上是同一批貨 a公司的賬面上做了退貨處理 但是沒(méi)有紅字發(fā)票 現(xiàn)在怎么辦
甘老師,我公司用朋友公司名義簽的項(xiàng)目,對(duì)方公司打了預(yù)付款是電子承兌和部分現(xiàn)金,因?yàn)轫?xiàng)目實(shí)際是我公司做的,這個(gè)預(yù)付款應(yīng)該轉(zhuǎn)給我公司,而我公司又和朋友公司有其他業(yè)務(wù)往來(lái),需要付貨款,這個(gè)電子承兌和現(xiàn)金可以直接當(dāng)做我們公司的付的貨款嗎?賬怎么才能把業(yè)務(wù)說(shuō)清楚呢?
老師好!一般納稅人商貿(mào)公司,收到的承兌匯票沒(méi)有經(jīng)過(guò)自己公司入賬,直接給我們進(jìn)貨的廠家了,導(dǎo)致我們應(yīng)付很大,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理
我公司購(gòu)買(mǎi)了一批設(shè)備,差不多800萬(wàn)左右且對(duì)方已開(kāi)票,我公司也已經(jīng)計(jì)入固定資產(chǎn)科目,因?yàn)樵撆O(shè)備款一直沒(méi)付清款項(xiàng),所以銷(xiāo)售方提出銷(xiāo)售折讓,金額600萬(wàn)左右給我們。但是之前已經(jīng)入賬且已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在該怎么處理?
印花稅的計(jì)稅依據(jù)是營(yíng)業(yè)收入嗎
年末審計(jì)調(diào)賬,讓庫(kù)存現(xiàn)金余額調(diào)到其他應(yīng)收款,那其他應(yīng)收款二級(jí)科目怎么設(shè)置,把貸款金額調(diào)到其他應(yīng)付款,這樣二級(jí)科目怎么設(shè)置
老師,內(nèi)蒙古大額醫(yī)療保險(xiǎn)如何核定
生產(chǎn)企業(yè)可以買(mǎi)進(jìn)直接出口嗎
2023年5月30日 忘記申報(bào)企業(yè)清算匯繳了, 這個(gè)一般罰款多少錢(qián) , 沒(méi)業(yè)務(wù)的企業(yè) 零申報(bào)。
研發(fā)人員,中間可以換人嗎
老師,廠區(qū)綜合網(wǎng)絡(luò)集成安裝,發(fā)票開(kāi)給我們的是電信業(yè)務(wù)使用費(fèi),有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,售樓處拆除,開(kāi)發(fā)票怎么開(kāi)大類(lèi)
如何判斷企業(yè)是否在享受增值稅加計(jì)抵減政策?
你好老師,2023年和2024年分別有一張成本票,我們財(cái)務(wù)沒(méi)有看到,今天對(duì)賬發(fā)現(xiàn)了,對(duì)方供貨商已經(jīng)在23和24年開(kāi)票給我們,但是我們沒(méi)有及時(shí)入賬,我們現(xiàn)在不打算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,有什么巧妙辦法處理嗎?是否可以直接走庫(kù)存商品,或者成本。這個(gè)貨實(shí)際對(duì)方已經(jīng)給我們發(fā)貨了 我們也消耗安裝了。
那老師,我們其實(shí)是不賺錢(qián)的,進(jìn)項(xiàng)票和銷(xiāo)售票是一樣的,進(jìn)價(jià)賣(mài)出可以嗎?
而且對(duì)方是個(gè)體,不需要我們給他開(kāi)具發(fā)票,做無(wú)票收入行嗎
你好 不管你賺錢(qián)與否。 你確實(shí)是不賺錢(qián)就平價(jià)開(kāi)票出去 。 可以 但是你得報(bào)稅
好的,謝謝,那我就做無(wú)票收入賣(mài)出做賬目處理,正常報(bào)稅。謝謝您
你好 是的 正常報(bào)稅 做賬就行 是的