你好,沒有開增值稅發(fā)票(如果確實(shí)沒有實(shí)現(xiàn)收入)可以0申報(bào),這種情況進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以暫時(shí)不用去勾選認(rèn)證的

就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會(huì)會(huì)不會(huì)對那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
請問下,沒有開增值稅發(fā)票就可以0申報(bào)對嗎?那那些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不用去勾選認(rèn)證吧
有進(jìn)賬沒有認(rèn)證,增值稅申報(bào)時(shí)提示有發(fā)票未勾選,可以不用管嗎
4月份收到的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,下個(gè)月5月在增值稅發(fā)票認(rèn)證平臺(tái),是把4月收到的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,全部都勾選認(rèn)證嗎?是全部都勾選嗎?還是說有不能勾選的,那么哪些能勾選哪些不能勾選呢
一般納稅人公司,上個(gè)月沒有開出銷售發(fā)票,那本月是不是不用進(jìn)項(xiàng)勾選?可以0申報(bào)增值稅嗎?
老師企業(yè)平時(shí)都交稅,注銷時(shí)候可以虧損嗎,還是或多或少得交點(diǎn)稅
老師,企業(yè)所得稅里公益性捐贈(zèng)限額計(jì)算依據(jù)老師說是會(huì)計(jì)利潤,會(huì)計(jì)利潤是不是就是利潤總額?
老師,甲方應(yīng)付給乙方1000元,甲方借給乙方費(fèi)用80元,這種往來用一張憑證做會(huì)計(jì)分錄怎么合理表達(dá)
老師您好,請問一下我們公司租的廠房1-12月一共是100萬,其中前三月免費(fèi),這個(gè)發(fā)票第四個(gè)月才拿到手確認(rèn)總金額,這個(gè)怎么攤銷
從哪查詢提交過的財(cái)務(wù)報(bào)表呢 ?
錢已收未開票和錢已付未收到票怎么寫分錄呢?
董老師 在線嗎?有問題咨詢~
老師好,我現(xiàn)在做的鮮肉加工成肉卷食品加工企業(yè),進(jìn)貨的批發(fā)商賣給我們,有一部分沒有票。賣出去也有一部分沒有票,我如何做,才能給你老板省稅, 牛羊豬農(nóng)產(chǎn)品,肉→肉板→切卷,屬于深加工嗎? 我看我們的稅率是13%,什么時(shí)候是9%
請問中級(jí)財(cái)管富含了稅務(wù)師財(cái)務(wù)與管理的財(cái)務(wù)部分多少內(nèi)容?如果只復(fù)習(xí)中級(jí)財(cái)管,稅務(wù)師財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)中的財(cái)務(wù)部分能有多少分?
老師想咨詢一下,我是跨區(qū)域報(bào)稅,有6600多平的門面,現(xiàn)稅務(wù)局讓交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么呢


個(gè)稅所得稅那些都是0申報(bào)嗎?
你好,你是指生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅嗎?
就是這些藥申報(bào)的
你好,財(cái)務(wù)報(bào)表需要根據(jù)單位報(bào)表數(shù)據(jù)據(jù)實(shí)填寫 企業(yè)所得稅根據(jù)利潤表的收入,成本,利潤總額數(shù)據(jù)填寫申報(bào) 增值稅沒有收入就按0申報(bào) 沒有銷售應(yīng)稅消費(fèi)品,消費(fèi)稅就是按0申報(bào)
那沒有銷售,地方稅,教育附加城建稅那些也是0申報(bào)吧?
你好,是的,是這樣的