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8月留抵稅額80000,9月進項30000,銷項50000.月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20000 貸:應交稅費-未交增值稅 20000 然后: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)-20000 貸:應交稅費-未交增值稅 - 20000 請問老師這樣做對嗎?如果不正確,請老師給出正確的做法,謝謝!

2020-10-09 12:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-09 12:57

第一個對的 第二個不需要做的

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快賬用戶1996 追問 2020-10-09 13:55

用留抵 抵扣本月應交增值稅,怎么做分錄呢

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快賬用戶1996 追問 2020-10-09 14:21

老師,第二個分錄是不是下個月做啊?

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齊紅老師 解答 2020-10-09 14:23

之前進項銷項都結(jié)轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅的嗎、 借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 都是三級科目 第二個分錄不對 進項和銷項都是結(jié)轉(zhuǎn)到?jīng)]轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶1996 追問 2020-10-09 14:25

沒有,以前只要進項大于銷項的,都沒有做分錄結(jié)轉(zhuǎn), 是不是不對啊

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快賬用戶1996 追問 2020-10-09 14:26

上課老師講的是進項大于銷項不需要做分錄的呢我記的。

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齊紅老師 解答 2020-10-09 22:48

你好 如果你每個月都結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項的,不交稅也結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶1996 追問 2020-10-09 23:06

老師,就是從來沒有結(jié)轉(zhuǎn)過?,F(xiàn)在我應該怎么處理?謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-10 09:19

一塊結(jié)轉(zhuǎn)了 進項和銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

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第一個對的 第二個不需要做的
2020-10-09
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2020-10-09
你好,看未交的稅的余額就可以的借方余額是5000貸方余額是12,000 然后他剩余的余額是70,00 就是你需要繳納的
2022-12-21
你好? 你如果是? 銷項稅大于了進項稅 就得做? ?,借應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額。 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅,借應交稅費-銷項稅額,貸應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值銳? ?借應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅。 然后次月繳納:借??應交稅費-未交增值稅貸銀行存款。 這樣處理就行了。? ?
2021-05-07
同學你好 這個不對 應該是進項和銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2025-05-19
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