第一個對的 第二個不需要做的
8月留抵稅額80000,9月進項30000,銷項50000.月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20000 貸:應交稅費-未交增值稅 20000 然后: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)-20000 貸:應交稅費-未交增值稅 - 20000 請問老師這樣做對嗎?如果不正確,請老師給出正確的做法,謝謝!
老師好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 還是說可以直接 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅
我公司是 一般納稅人,上月留抵稅額5000,上月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借:應交稅費-未交增值稅5000,貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅5000,本月銷項稅額20000,進項稅額8000,分錄這樣寫對嗎,是借:應交稅費-應交增值稅銷項稅額20000 ,貸:應交稅費-應交增值稅進項稅額8000,借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅12000,借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅12000,貸:未交增值稅12000,怎么把留抵的5000在分錄體現(xiàn)出來呢
老師 請問 每月末是不是要將進項稅額和銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn):1.如果是銷項多了就記入應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)同時做:借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅,2.如果是本月進項多,銷項少,意味多交了,則做:借,應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),同時做:應交增值稅-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)是這樣的嗎?
請問老師上月留抵稅額13000,本月銷項稅123500,進項稅91133.04分錄是不是這樣做: 一次結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)123500 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)91133.04 應交稅費-應交增值稅(留抵稅額)13000 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)19366.96 二次結(jié)轉(zhuǎn):借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)19366.96 貸:應交稅費-未交增值稅 19366.96
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財管,有這個信息怎么算營業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
請問個稅中斷2年未申報,補報時提示 員工數(shù)據(jù)校驗不通過,已申報了個人所得稅年度申報,扣繳義務人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報記錄。 (原電腦申報數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補申報成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應付貨款,然后全盤以這周期算8月供應商的委外加工費,請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個采購對賬周期嗎?我司用供應商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實現(xiàn)融資收益用在什么地方?
用留抵 抵扣本月應交增值稅,怎么做分錄呢
老師,第二個分錄是不是下個月做啊?
之前進項銷項都結(jié)轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅的嗎、 借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 都是三級科目 第二個分錄不對 進項和銷項都是結(jié)轉(zhuǎn)到?jīng)]轉(zhuǎn)出未交增值稅
沒有,以前只要進項大于銷項的,都沒有做分錄結(jié)轉(zhuǎn), 是不是不對啊
上課老師講的是進項大于銷項不需要做分錄的呢我記的。
你好 如果你每個月都結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項的,不交稅也結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,就是從來沒有結(jié)轉(zhuǎn)過?,F(xiàn)在我應該怎么處理?謝謝
一塊結(jié)轉(zhuǎn)了 進項和銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅