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老師,請(qǐng)問(wèn)上月交稅控盤(pán)服費(fèi)當(dāng)月就己損益結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)月抵減增值稅需要從損益結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?會(huì)計(jì)分錄怎樣寫(xiě)寫(xiě)

2020-10-08 18:52
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-08 18:55

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借本年利潤(rùn) 負(fù)數(shù),貸管理費(fèi)用辦公費(fèi) 負(fù)數(shù)

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2020-10-08
你好,是需要自己手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-09-30
你好,不管什么時(shí)候抵減,現(xiàn)在都要轉(zhuǎn)的
2021-04-08
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 負(fù)數(shù)
2023-12-15
你好申報(bào)時(shí)抵減就好了,不用在做分錄了
2021-08-06
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