借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數 借本年利潤 負數,貸管理費用辦公費 負數
老師,請問上月交稅控盤服費當月就己損益結轉,這個月抵減增值稅需要從損益結轉出來嗎?會計分錄怎樣寫寫
老師,請問去年稅控服務費440,之前會計做了稅費抵減分錄(借:未交增值稅 貸:減免稅款),但去年當月并沒有在申報時填報(實際就是做了賬,并沒有扣掉440)。這個月開了票,我想把440給抵扣了,會計分錄上需要怎么處理?如何把去年轉到未交增值稅的440變成減免稅款,在這個月入賬。需要涉及以前年度損益嗎。麻煩老師解答一下
老師,請問稅控盤的年費,可以抵減應交增值稅,然后這個需要結轉到未交增值稅科目嗎,如果需要,麻煩幫我寫一下分錄呢,謝謝
老師,晚上好,我的問題是我的季度增值稅都交過了,但是,季度末結轉損益的時候發(fā)現增值稅少交了一分錢,問題找出來了,是我自己計算稅款的時候少加了一分錢,四舍五入,沒注意,請問老師,這個該怎么處理哈,會計分錄又該怎樣寫?感謝老師,我這是第二季度末結轉損益后發(fā)現的哈,
老師,月底結轉多交的增值稅,分錄是這樣寫的嗎?借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。我老是分不清結轉時用哪個一級科目。如果多交了增值稅按上面的分錄,那銷減進有余數,應該繳納增值稅的話,分錄又要怎么寫呢?暈了
公司無票支出 買保險轉給出納 摘要寫備用金 后面怎么下賬
將自產的混凝土用于廠房日常維修需要視同銷售嗎
公司客戶有很多、知道了其中一家客戶的 毛利、知道公司的總收入成本費用、但是不知道這家客戶的應該分攤的費用、怎么分攤這家客戶應該分攤多少費用,、才能算出公司從這家客戶掙的純利潤
公司貸款,款項以貨款形式打給供應商,供應商又退還給公司,這個怎么做賬?
老師好,給客戶買車票,請客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務招待費里還是應該分別進的?
老師想問下,想看著書就是關于財務人員提升自己做賬能力,分析報表,調賬能力。和保護財務人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯,我在25年需要怎么調整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項目名稱:社會物流統計信息費
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標準嗎?
網約車的電子發(fā)票是計算抵扣還是勾選抵扣