你好,轉(zhuǎn)讓使用權(quán),指的是出租,轉(zhuǎn)讓所有權(quán)是出售;出租的無形資產(chǎn),所有權(quán)仍然是本企業(yè),還要繼續(xù)攤銷。
已轉(zhuǎn)讓使用權(quán)的無形資產(chǎn)應(yīng)停止計(jì)提攤銷為什么是錯(cuò)的?老師,謝謝
已轉(zhuǎn)讓使用權(quán)的無形資產(chǎn)應(yīng)停止計(jì)提攤銷這句話為啥錯(cuò)?
企業(yè)轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)使用權(quán),攤銷的無形資產(chǎn)成本應(yīng)計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本,這句話怎么理解,不是應(yīng)該像圖片分錄,直接結(jié)轉(zhuǎn)攤銷額就可以了嗎?
,關(guān)于制造業(yè)企業(yè)讓渡無形資產(chǎn)使用權(quán)的相關(guān)會(huì)計(jì)處理表述正確的是( )。 A.已轉(zhuǎn)讓使用權(quán)的無形資產(chǎn)應(yīng)停止計(jì)提攤銷 請問a為什么錯(cuò)了?
將轉(zhuǎn)讓使用權(quán)的無形資產(chǎn)的攤銷金額計(jì)入資產(chǎn)處置損益,這句話不對(duì)么
申報(bào)個(gè)稅,請問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒有那么多,只有30萬,因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師問一下有沒有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個(gè)體戶需要每月報(bào)個(gè)稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時(shí)沒有做過開辦費(fèi),有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會(huì)影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額
小規(guī)模開房租發(fā)票,季度30萬以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導(dǎo)出進(jìn)銷項(xiàng)開票的明細(xì)嗎?Excel表格類型的